你好,分錄? 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等? ?? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 借:應(yīng)付職工薪酬-福利 ? ? ?貸:銀行存款
公司給員工購(gòu)買團(tuán)體意外險(xiǎn)怎么做分錄
請(qǐng)教老師:公司給員工買的團(tuán)體意外險(xiǎn)用計(jì)提嗎?分錄怎么做?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)給員工交的團(tuán)體意外險(xiǎn)怎么做分錄如下圖謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司給員工購(gòu)買了團(tuán)體意外險(xiǎn),怎么做分錄呢?
老師,給員工交的團(tuán)體意外險(xiǎn)分錄怎么做?
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因啊?
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
管理費(fèi)用二級(jí)寫什么?
二級(jí)科目也寫福利費(fèi)
哦哦,意外險(xiǎn)做福利費(fèi)的話員工要交個(gè)稅嗎
集體性的不用交的,看你上面說(shuō)是團(tuán)體,不用交的 如果是單人的,是需要合并到工資交個(gè)稅的
哦,這張發(fā)票是專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,做不抵扣勾選把
比如不含稅金額1萬(wàn),稅額13000元,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
分錄 抵扣 借:管理費(fèi)用等10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)1300 應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
分錄 抵扣 借:管理費(fèi)用等10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)1300 應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用1300 貸:應(yīng)付職工薪酬1300 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
下邊的分錄,上面寫錯(cuò)了
謝謝高老師!
不客氣,祝節(jié)日快樂(lè)
節(jié)日快樂(lè)!
不客氣,祝節(jié)日快樂(lè)