借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款。
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師您好,我想請(qǐng)教一下我們公司買的酒開的是增值稅專用發(fā)票5000員,老師我這怎么入賬?我是直接做會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)5000 貸:銀行存款 5000
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司是做農(nóng)業(yè)的前期一直沒(méi)有收入,做賬中發(fā)生的農(nóng)藥化肥啥的都是做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)生了收入,我要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)成成本會(huì)計(jì)分錄怎么做,有老師指導(dǎo)下不
老師,請(qǐng)問(wèn)公司裝修廠房的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還沒(méi)有攤銷完但是廠房要搬走了,然后這些裝修物低價(jià)轉(zhuǎn)讓給房東,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好,我公司廠房進(jìn)行了改造維修,共計(jì)費(fèi)用100萬(wàn)元,我按照5年進(jìn)行攤銷,請(qǐng)問(wèn)老師,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么?因?yàn)槲抑皼](méi)用過(guò)管理費(fèi)用—長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目,我之前攤銷的金額借方是列支管理費(fèi)用-修理費(fèi),貸方列支長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,所以不知道怎么用這個(gè)科目?
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒(méi)開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒(méi)有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
這個(gè)題選哪個(gè)?為什么?分析分析各選項(xiàng)
單價(jià)這么大,直接做固定資產(chǎn)就可以。