從國外進口需要安裝的設備,并由國外公司支付安裝費用給中國的安裝公司進行調(diào)試,這種情況下,安裝公司提供的服務屬于跨境應稅服務。 根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件4的規(guī)定,跨境應稅行為適用增值稅零稅率和免稅政策。然而,這些政策主要適用于服務提供地點在境外或完全在境外消費的服務。在這種情況下,安裝服務是在中國境內(nèi)進行的,因此不符合免征增值稅的條件。 因此,安裝公司提供的安裝服務需要繳納增值稅

1.收到上級轉賬撥入抵作基建撥款的進口器材轉賬通知,進口器材買價和國外運雜費共計40000元,其中需要安裝進口設備為300 00、不需要安裝進口設備為120000元、進口安裝材料為60000元,這批進口器材尚在途中。 2.收到上級轉來進口器材發(fā)生有關費用的發(fā)票賬單,計有進口設備技術資料費6300元,設備檢驗費3000元,延期付款利息500元 3.進口器材運到,按預定分配率4%分配進口器材采購保管費,并已驗收入庫 4.將驗收入庫需要安裝進口設備和進口安裝材料交付安裝公司安裝。 5.用基建投資借款支付進口器材國內(nèi)運雜費16000元,分配倉庫保管人員工資2000元,計提倉庫固定資產(chǎn)折舊900元,應付工會經(jīng)費108元。 6.年底調(diào)整本年進口器材采購保管費的實際發(fā)生數(shù)與預定分配數(shù)的差額。
③6日,從潮北漢口公司購入需要安裝的設備一臺,價款500006500元;發(fā)生運費1000元,增值稅稅額90元??铐椡ㄟ^網(wǎng)銀支付,設備已交付安裝(會計分錄)
③6日,從潮北漢口公司購入需要安裝的設備一臺,價款500006500元;發(fā)生運費1000元,增值稅稅額90元。款項通過網(wǎng)銀支付,設備已交付安裝(會計分錄)
③6日,從潮北漢口公司購入需要安裝的設備一臺,價款50000增值稅稅額6500元;發(fā)生運費1000元,增值稅稅額90元??铐椡ㄟ^網(wǎng)銀支付,設備已交付安裝(會計分錄)
③6日,從潮北漢口公司購入需要安裝的設備一臺,價款50000增值稅稅額6500元;發(fā)生運費1000元,增值稅稅額90元??铐椡ㄟ^網(wǎng)銀支付,設備已交付安裝(會計分錄)
還是說這個銷項稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰嬋霊欢愘M,應交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結轉出來的憑證出錯怎么辦
樸老師進。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領完,一年領20萬,需要交多少稅
一般做審計報告,哪些報告內(nèi)容不披露對企業(yè)比較好或者沒有差別
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
老師,我剛剛入職感覺有點手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結完了,接下來要整理外賬部分。我有點不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項以后,再付給供應商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務局平臺申報,怎么總提示沒有設置密碼?在哪里設置? 可以讓法定代表人在個人所得稅app操作設置密碼 財務負責人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財務負責人web怎么操作?
老師,債務重組債務方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應該沖減債務的賬面價值和轉讓資產(chǎn)的賬面價值、 差額計入其他收益嗎
安裝公司不屬于出口對吧
同學你好 去國外安裝嗎
是的,在外面安裝
這個算出口服務了
那就免稅的了對吧,如果在境內(nèi)安裝,就需要交稅?
對的 境內(nèi)要交稅 境外免稅