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老師你好,我們公司找其他公司加工了一批材料,對方開了加工費(fèi)的發(fā)票,我要按:委托加工物資(發(fā)出商品、加工費(fèi)),結(jié)轉(zhuǎn)庫存來做帳是吧?

2024-04-28 16:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-28 16:46

你好 是的,要按照委托加工物資來做賬

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你好 是的,要按照委托加工物資來做賬
2024-04-28
加工費(fèi) 借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款 支付加工費(fèi)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2024-05-03
您好,是的,是這樣寫分錄,收到加工費(fèi)時,開專票的話,有個進(jìn)項(xiàng)稅
2025-01-21
同學(xué)你好,失敗后是由對方賠償還是您方自已負(fù)擔(dān)呢;
2020-11-19
你好? ? 那你就 計(jì)入原材料去? ?不要走庫存商品去? ? ? 原材料 -? 半成品? ? ??
2021-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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