就是按因納稅所得額*20%,減免的20%

企業(yè)所得稅季度申報表中減免稅額怎么計算
老師您好,我們在報企業(yè)所得稅納稅申報表(A累)中的減免所得額是怎么計算的
企業(yè)所得稅報表中,減免所得稅額是怎樣計算出來的
老師,請問企業(yè)所得稅申報表中第13列的減免所得稅額怎么算?
我們是小微企業(yè),企業(yè)所得稅申報表中第13列:減免所得稅額的金額是怎么計算出來的?
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
你好,老師 就是應納所得額是100萬的話 100萬×20%=20萬 100萬–20萬=80萬 所以減免80萬元
是這樣嗎?
100萬計算出所得稅25萬,現(xiàn)在扣除20萬,實際交5
可以列個算式嗎?謝謝老師
這個減免是多少以內(nèi)可以享受的呀?
100萬×25%-100萬×20%=5萬 實際的計算過程 300萬內(nèi)實際稅率5%
好的,謝謝老師
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