附表一未開具發(fā)票一欄里面填寫。

小規(guī)模,上季度申報未票收入,本月開票怎么申報? 9月份開了132000已經(jīng)申報。第四季度開了262257.4,系統(tǒng)自動獲取數(shù)據(jù),把上個月的未票收入也獲取了,一共39萬,我怎么申報
上月申報了未開票收入,本月開票如何申報
老師請問,上月申報,未開票收入少報了一萬,本月申報可補上嗎(即本月未開票收十上月的一萬)。上月賬面未開票收入是正確的,只是填申報表時少填了一萬。
上月申報未開票收入,本月又有未開票收入,這個要怎么申報呢
你好,請問上月有做了未開票收入3w,也正常申報了增值稅,本月已開票。但本月又有新的未開票收入5W,本月申報增值稅時未開票收入應(yīng)該填多少呢?是填2W嗎?那下月要補開票,開票數(shù)額肯定是開5W的,那下月申報時未開票又該填多少呢?
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準(zhǔn)備出售,請問在建的過程“安全文明施工措施費”是否要歸集?
要補報上期的
你好,如果補上去,你要做到上一個月你登更正申報。你在這個月的話,只能按照當(dāng)期的來做。
補報上個月,能用這個月的進(jìn)項抵扣嗎
你好,不可以的,沒法勾選了。
不補報,直接按本月開票金額報本月的可以嗎
做到這個月的就是啊。