本月應(yīng)交個(gè)稅=(累計(jì)工資收入-5000*月份數(shù)-累計(jì)扣除社保及專項(xiàng)扣除)*適用稅率-速算扣除-累計(jì)已交個(gè)稅
老師,是這樣,因?yàn)?月工資是次月6月發(fā)放的,然后我繳納社保時(shí)就變成在發(fā)放工資月6月扣繳,就變成社保是后補(bǔ)這種情況,然后這個(gè)月社保費(fèi)上調(diào)了,但是扣除員工社保費(fèi)還是按照以前的金額,那這種情況該怎么調(diào)整?
公司員工第一個(gè)月的社保是自己全額承擔(dān),這種情況下員工工資可以抵扣一個(gè)月的工資后繳納個(gè)稅嗎?
老師好 9月開始社保讓按照平均工資申報(bào)了 之前給員工代繳個(gè)稅扣除項(xiàng)里面的社保金額都是基本工資的標(biāo)準(zhǔn)扣除,現(xiàn)在讓按照平均公司申報(bào)以后 個(gè)稅的扣除標(biāo)準(zhǔn)是按照原來(lái)的基本工資社保標(biāo)準(zhǔn)扣除 還是按照現(xiàn)在的平均工資標(biāo)準(zhǔn)扣除,謝謝
我們是代賬公司,給客戶公司報(bào)個(gè)稅,有員工超5000報(bào)個(gè)稅,有交社保,這個(gè)工資表是按扣除社保后給的實(shí)發(fā)工資嗎?我報(bào)個(gè)稅是不是也是按實(shí)發(fā)工資填申報(bào)金額?
老師:我想問下,總分公司合并納稅,員工在分公司繳納的社保,在總公司發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅,這種情況下,員工的個(gè)人社保部分,能在申報(bào)工資個(gè)稅之前扣除嗎?
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師 不能按照單月算 必須按照累計(jì)收入倆來(lái)算當(dāng)月個(gè)稅 是不 那假如這個(gè)月是第一個(gè)月 按兩萬(wàn)工資算就是(20000-5000*1)*3%=4500 對(duì)嗎 下個(gè)月就是(40000-5000*2)*3%-2520-4500=1980 這樣算對(duì)嗎
為啥下個(gè)月是3%還扣除2520呢?
第一個(gè)月:(20000-5000*1)*3%=450
第二個(gè)月:(20000*2-5000*2)*3%-450=450
第三個(gè)月:(20000*3-5000*3)*10%-2520-900=1080
老師您看對(duì)嗎
是的,就是那樣計(jì)算的哈
老師這個(gè)員工在別的公司也有工資和個(gè)稅 我們就按照我發(fā)您的算個(gè)稅嗎? 匯算清繳是他自己多退少補(bǔ)?
你們只管計(jì)算自己公司發(fā)的工資個(gè)稅,他自己年度匯算
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。