損失了90,等下次發(fā)工資把這次的90和下個(gè)月個(gè)稅一起扣掉就可以

老師,我理解的對(duì)著沒(méi) 我每月工資8000.公司扣個(gè)稅90.實(shí)發(fā)到手7910元,9-11月合計(jì)發(fā)了23730元,現(xiàn)在補(bǔ)填了子女教育扣除1000/月*2人,是不是應(yīng)該退給我90*3=270元呢?我個(gè)稅APP沒(méi)有退稅的金額,是不是公司自動(dòng)匯算退費(fèi)了?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司有臨時(shí)的小工,發(fā)了工資,就是做幾天就結(jié)賬的這種,我想問(wèn)的是,第一個(gè)問(wèn)題是他們的個(gè)稅是我們代扣代繳嗎?第二個(gè)問(wèn)題他們的工資需要跟公司的正式長(zhǎng)期工一樣需要申報(bào)個(gè)稅嗎?第三個(gè)問(wèn)題,這種臨時(shí)工我們需要給他們交社保嗎?第四個(gè)問(wèn)題,他們的工資是8000的話,假設(shè)沒(méi)有六項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)扣除我們是不是要扣掉個(gè)稅(8000-5000)*0.03=90元個(gè)稅,我實(shí)發(fā)給臨時(shí)工的工資為7910元對(duì)嗎?
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,有一位工人工資第一次扣個(gè)稅是60元,現(xiàn)在8月份申報(bào)產(chǎn)生個(gè)稅是90元,這兩次個(gè)稅都是公司代繳的,還沒(méi)給他扣回來(lái),現(xiàn)在準(zhǔn)備8月10日前發(fā)工資時(shí)把這2回的個(gè)稅從他工資里扣回來(lái),他的工資標(biāo)準(zhǔn)是8000元,扣150元,實(shí)發(fā)是7850元。我有個(gè)疑惑就是,在9月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資是按8000元申報(bào)?還是按7850元申報(bào)?還有對(duì)此產(chǎn)生的個(gè)稅要不要提前算出來(lái),在這次發(fā)工資的時(shí)候一塊扣除?
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時(shí)發(fā)了8000元,我9月份記賬時(shí)是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時(shí)我申報(bào)個(gè)稅時(shí)替該名工人代扣代繳了90元個(gè)稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時(shí)發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對(duì)嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個(gè)稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:銀行存款90 個(gè)稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺(jué)是給該工人多發(fā)了90元?
老師好,我們公司7月份發(fā)的4月份和5月份的工資,其中有幾人的工資每月超了5千。例如有一個(gè)人的工資4月份工資8000元,5月份工資也是8000元,沒(méi)有任何扣除項(xiàng),做工資表時(shí)4,5月份個(gè)稅分別扣了90元,如果入職日期放在4月份時(shí),那么本次申報(bào)個(gè)稅填寫(xiě)16000元時(shí),他們都不需要繳個(gè)稅了,但做工資表時(shí)已經(jīng)扣除了個(gè)稅,應(yīng)該怎么報(bào)?可以把入職日期填在6月份嗎?
新公司成立,股權(quán)比例如何分配
想咨詢(xún)一下 注冊(cè)資本3000萬(wàn) 實(shí)收資本60萬(wàn) 所有者權(quán)益5000萬(wàn) 股東一人51%一人49% ,現(xiàn)在把51%,0元轉(zhuǎn)給49% 稅務(wù)上需要怎么處理 ,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)51的給49。
手工制作奶茶的稅收編碼是什么
老師,我這個(gè)月紅沖了一張23年得發(fā)票,我是銷(xiāo)售方,憑證是不是,借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 另外我得這個(gè)貨物得進(jìn)項(xiàng)票也被紅沖了,我是要單獨(dú)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 還是做借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 紅字 也行?
老師,什么是確認(rèn)收入
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老師您好,我們是一家海南的小規(guī)模公司,要做出口業(yè)務(wù),銀行還需要開(kāi)外幣賬戶(hù),請(qǐng)問(wèn)需要怎么操作
老師,麻煩和您咨詢(xún)一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個(gè)合同,采購(gòu)合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個(gè)應(yīng)該怎么交
原公司和新公司是業(yè)主方關(guān)系,原公司賬戶(hù)凍結(jié)了,怎么能把原公司的業(yè)務(wù),債務(wù),所有的資產(chǎn)合理合法的轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢?那之前的欠的工程款,發(fā)票開(kāi)的都是原公司的,這個(gè)新公司怎么合理的付款呢?
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