您好,個人股東不給錢,大家都沒有稅金, 乙丙兩家公司的印花稅0申報
你好,甲企業(yè)是房地產(chǎn)企業(yè),目前是虧損狀態(tài),處于籌建期,本月甲企業(yè)變更了股東,其中占股20%的個人股東乙某,變更成了丙公司,乙某擁有丙公司50%股權(quán),乙某0元出售甲企業(yè)20%的股權(quán)給丙公司,目前乙某對甲公司的20%股權(quán)投資屬于認(rèn)繳,尚未實繳。這種情況,我們作為甲企業(yè),除了需要交印花稅,還有別的稅費要繳,印花稅計稅依據(jù)怎么確定,認(rèn)繳是200萬
我現(xiàn)在有兩家公司甲乙兩個公司,想在注冊一家丙公司,并組成集團公司。我是注冊完新的之后,把其中一個變更名稱改成集團,還是說額外還得注冊一家公司并控股甲乙丙,然后把最新成立的這一家改成集團?
老師 甲公司股東是 乙丙兩家公司(但還未實際注資) 現(xiàn)甲公司要更換股東 把兩家乙丙公司換成個人 乙丙兩家公司沒有實際出資。甲乙丙印花稅怎么交呀
老師,公司有兩個股東,注冊資金100萬,甲占比51%,乙占比49%,認(rèn)繳,沒有實際出資,現(xiàn)在丙想入股,不參與管理,年終分紅該怎么分?
公司有甲乙兩位股東,其中甲股東已實繳30萬資本金,但現(xiàn)在要將甲股東變更為丙股東。 是不是讓丙股東把30萬付給甲就可以了? 還是丙股東把30萬轉(zhuǎn)入公司對公賬戶,公司再將30萬轉(zhuǎn)給甲?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
那意思就是工商直接變更 就可以是吧 不需要繳納印花稅是吧
等個人實際注資時候公司交印花就行是吧
您好,是的,上2個問題都是對的
老師注冊資金是幾年內(nèi)交齊呀
您好,老公司2032.6.30前,我們是老公司
新公司呢
您好,新公司是開業(yè)5年內(nèi)繳足
好的 謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~