直接計入管理費用-設(shè)計費
老師你好,4s店在廠家購買售后用的工具3萬多 怎么做賬務(wù)處理
老師你好,30多萬的裝修費怎么做賬務(wù)處理
老師,你好,4 S店,設(shè)計費怎么做賬務(wù)處理,2萬多,內(nèi)賬
老師你好,4s店就是給那種平臺(懂車帝)交的費用怎么做賬務(wù)處理 金額挺大的4萬多 內(nèi)賬
老師你好,4s店就是給那種平臺(懂車帝)交的費用怎么做賬務(wù)處理 金額挺大的4萬多 內(nèi)賬
你好社保費用計提嗎,分類怎么做呢
老師,您好,民非企業(yè),當月工資當月發(fā)放,7月社?;饹]出來,7月工資沒發(fā),8月份發(fā)的。那7月賬需要計提7月工資了,7月工資表放在7月賬里還是放到8月賬里?公司企微審批8月11日才提交的
工程行業(yè)料工費比例是多少 有沒有規(guī)定 分包方給我們開發(fā)票一般都是按照勞務(wù)多一些
我們是商貿(mào),外賬在代賬公司了,我們?nèi)肼毚~公司也沒找我們要信息(為了報個稅),老板執(zhí)照有個體有小規(guī)模,不報個稅產(chǎn)生什么后果
企業(yè)處置使用過的車輛給個人,需要繳納印花稅嗎
員工社保掛靠單位財務(wù)怎么操作
老師,請教個研發(fā)費用相關(guān)的。我們24年-25年6月,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對外銷售,我做會計分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計才60萬。研發(fā)費用變成負數(shù)了。這個怎么做?
3月做了400萬無票收入,按照借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應交稅費銷項, 4月開了200萬的發(fā)票是不是應該紅沖三月的200萬,再做一個開了票的分錄呢,借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-已開票 應交稅費銷項
老師,公司車輛的車船稅和保險公司開具的保險費發(fā)票的印花稅是怎么交的,稅務(wù)局現(xiàn)在要求補交之前的。購進的也要繳納嗎
開票,沒有進賬可以用別的品代替開票嗎
不用攤銷嗎老師
那個不需要攤銷的
2萬多的設(shè)計費不需要攤銷嗎,還沒開始營業(yè),正在裝修
是裝修的設(shè)計費?直接計入長期待攤費用-裝修費