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出口退稅,進項票不夠,怎么操作?是做內(nèi)銷申報還是做免稅處理

2024-04-27 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-27 10:09

您好,收不到進項發(fā)票,稅局要求是內(nèi)銷處理計銷項稅。 當時所用購進材料的進項啊 沒票就沒證明 稅務(wù)機關(guān)當然不肯認

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快賬用戶8133 追問 2024-04-27 10:21

內(nèi)銷處理,不夠進項的就全部要交稅

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齊紅老師 解答 2024-04-27 10:22

您好,是的,我們?nèi)〔坏竭M項稅務(wù)就是這么認定的

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快賬用戶8133 追問 2024-04-27 10:22

如果出口100萬,稅額13萬,進項只有8萬,那還要補稅5萬嗎? 還是直接把5萬做免稅處理

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快賬用戶8133 追問 2024-04-27 10:25

納稅人確實無法收匯且不符合視同收匯規(guī)定的出口貨物,適用增值稅免稅政策。 這份文件上說的適用增值稅免稅政策,要不要做進項轉(zhuǎn)出呢

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快賬用戶8133 追問 2024-04-27 10:26

取的到進項,進項可以退,如果取不到,還要交稅

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齊紅老師 解答 2024-04-27 10:26

您好,我們免稅申報了也是可以, 但我們稅務(wù)局是不讓我們這樣申報,免稅又不見我們申報免抵退 還是跟專管員確定一下,省得有稅務(wù)風(fēng)險被查賬

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快賬用戶8133 追問 2024-04-27 10:34

免稅就不用做進項轉(zhuǎn)出吧

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齊紅老師 解答 2024-04-27 10:36

您好,要轉(zhuǎn)出的 用于免稅的需要轉(zhuǎn)出,因為沒有銷項就不能抵扣進項

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快賬用戶8133 追問 2024-04-27 10:40

免稅申報,把相應(yīng)有的進項全部轉(zhuǎn)出。不需要交稅。 視同內(nèi)銷處理,就得銷項減進項,然后需要交稅。 兩者是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-27 10:42

您好,是的,我認為視同內(nèi)銷方便點,轉(zhuǎn)出哪些進項也不好分

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快賬用戶8133 追問 2024-04-27 10:48

視同內(nèi)銷需要交稅,老板不同意

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齊紅老師 解答 2024-04-27 10:57

您好,其實是一樣的,免稅不抵了,要轉(zhuǎn)出進項,那就按老板的意思,我們進項轉(zhuǎn)出吧

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快賬用戶8133 追問 2024-04-27 11:19

出口退稅截止日是每年的4月30日還是5月申報4月所屬期的4月申報截止日

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齊紅老師 解答 2024-04-27 11:20

您好,是5月申報4月所屬期的4月申報截止日

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您好,收不到進項發(fā)票,稅局要求是內(nèi)銷處理計銷項稅。 當時所用購進材料的進項啊 沒票就沒證明 稅務(wù)機關(guān)當然不肯認
2024-04-27
同學(xué)您好! 生產(chǎn)企業(yè)本月進項僅夠抵扣內(nèi)銷,無退稅進項,出口已申報免稅,則無需再進行退稅申報。但電子口岸的關(guān)單仍需處理,以確保出口數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。處理關(guān)單時,請按照相關(guān)規(guī)定和流程操作,確保及時完成相關(guān)手續(xù),避免潛在風(fēng)險。
2024-03-21
您好,是免稅再做轉(zhuǎn)出是嗎
2024-04-01
不需要 退稅勾選沒有抵扣增值稅
2025-08-07
外貿(mào)出口企業(yè)同一張進項發(fā)票中做免稅處理的部分,需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出操作。 根據(jù)《增值稅暫行條例實施細則》規(guī)定,用于免稅項目的購進貨物,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。由于免稅出口業(yè)務(wù)不產(chǎn)生銷項稅額,若不轉(zhuǎn)出對應(yīng)的進項稅額,會造成國家稅款流失,所以這部分進項稅額不能用于退稅或抵扣,應(yīng)做轉(zhuǎn)出處理,通常是計入主營業(yè)務(wù)成本。賬務(wù)處理為借記 “主營業(yè)務(wù)成本”,貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-08-05
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