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單位借給其他單位款項(xiàng),沒有對(duì)公戶,由員工代收,個(gè)人再報(bào)銷或支付款,分錄怎么做

2024-04-26 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-26 16:53

借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款員工 報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付款員工 貸銀行存款

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快賬用戶3971 追問 2024-04-26 16:55

那借其他單位的款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入員工分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:55

沒明白你說的這個(gè)是什么意思?

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快賬用戶3971 追問 2024-04-26 16:58

就是借的其他外單位的款,外單位把款直接轉(zhuǎn)到出納卡上,出納付

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齊紅老師 解答 2024-04-26 17:00

出納付款,借其他應(yīng)付款外單位 貸其他應(yīng)付款出納

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快賬用戶3971 追問 2024-04-26 17:04

那出納收到款時(shí)借其他應(yīng)付出納,貸其他應(yīng)付外單位

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齊紅老師 解答 2024-04-26 17:05

對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的

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借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款員工 報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付款員工 貸銀行存款
2024-04-26
同學(xué)你好 代扣代繳社保的預(yù)算會(huì)計(jì)嗎
2022-06-24
可以的,沒問題的哈
2022-01-07
您好啊,是的分錄就是這么做的,計(jì)入我們的成本費(fèi)用中
2023-06-20
你好; 分公司和這個(gè)外部單位是什么業(yè)務(wù)的;? ? ?是否有協(xié)議;才好判斷你們分錄是否對(duì)? ?
2023-06-27
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