同學(xué)你好 那你就可以先不辦理
新登記的公司現(xiàn)沒(méi)有員工,社保申報(bào),我是需要先去社保局辦理公司開(kāi)戶(hù)手續(xù)嗎?是辦理完開(kāi)戶(hù)手續(xù)才可以申報(bào)社保嗎
請(qǐng)問(wèn)公司新成立沒(méi)有員工,法人另有社保,所以公司沒(méi)有人要交社保,請(qǐng)問(wèn)一定要辦社保登記嗎
老師,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),要不要勾選認(rèn)證呢?
姐妹們問(wèn)下,公司有批發(fā)零售奢侈品業(yè)務(wù),然后銷(xiāo)售商品給不是同個(gè)行業(yè)的公司,也要繳消費(fèi)稅嗎
老師公司資產(chǎn)總額是300,實(shí)收資本是100,負(fù)債200,虧損100,資產(chǎn)只變賣(mài)50還負(fù)債,勝下的150的負(fù)債怎么辦 實(shí)收資本怎么轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)老師,電子增值稅專(zhuān)用發(fā)票必須填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)方的銀行賬號(hào)地址這些嗎,不填寫(xiě)這些是不是對(duì)方拿到票不能勾選抵扣?
外貿(mào)公司銷(xiāo)售給國(guó)外客戶(hù),在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,不出口,可以直接收取外匯嗎
老師,購(gòu)進(jìn)原材料實(shí)際為10萬(wàn),我方只用給9.3萬(wàn),對(duì)方也開(kāi)票9.3萬(wàn),0.7萬(wàn)為贈(zèng)送的,收到0.7萬(wàn)的材料時(shí),我入賬為,借:原材料0.7萬(wàn),貸:營(yíng)業(yè)外支出0.7萬(wàn),那這0.7萬(wàn)我是不是要做無(wú)票收入,并折合成對(duì)應(yīng)稅率上增值稅呢?
老師,我們是個(gè)商貿(mào)公司,進(jìn)來(lái)的商品都按含稅價(jià)格計(jì)入庫(kù)存商品了,后期我們送給客戶(hù)試飲了,需要視同銷(xiāo)售,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算,假如我們購(gòu)進(jìn)的一箱奶,購(gòu)進(jìn)含稅價(jià)格是20元,這個(gè)分錄怎么做
老師你好!房地產(chǎn)與甲方簽訂合同,乙方支付的工程款,需要補(bǔ)簽什么合同,老師指導(dǎo)一下
老師,我上個(gè)月增值稅留抵了做了憑證, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額17570.02 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8819.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26389.41 這個(gè)月銷(xiāo)售之后超過(guò)了留抵?jǐn)?shù)交稅621.95,我這樣做憑證對(duì)不對(duì) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額9441.34 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9441.34
老師,你好!5月份對(duì)方開(kāi)了張專(zhuān)票,5月份抵扣了,但未入賬,7月份申請(qǐng)付款后并入賬,怎么賬務(wù)處理?分錄
稅局發(fā)信息來(lái)要去辦理
那你就必須要辦理了