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貨款已付,貨也到了,但進項發(fā)票沒到?怎么入賬?分錄怎么寫?

2024-04-26 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-26 11:23

借:庫存商品-暫估
貸:銀行存款

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快賬用戶5162 追問 2024-04-26 11:27

暫估入庫的可以進成本嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 11:27

可以的,收到發(fā)票再沖成本再做正數(shù)分錄

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快賬用戶5162 追問 2024-04-26 11:38

老師,能把從暫估入庫,然后銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,到?jīng)_回,重做,分錄寫全點,告訴我嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-04-26 11:58

借:庫存商品-暫估
貸:銀行存款
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
收到發(fā)票
借:主營業(yè)務成本-
借:銀行存款
借:主營業(yè)務成本
貸:銀行存款

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快賬用戶5162 追問 2024-04-26 12:25

收到發(fā)票分錄的邏輯沒看懂呀!

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:31

先把前面成本的做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄

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快賬用戶5162 追問 2024-04-26 12:34

為什么拿銀行存款做過渡???第2步貸庫存商品是不是暫估的庫存商品?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:43

你不是已經(jīng)付了嗎,就用銀行存款,暫估的庫存商品不用沖,沖成本

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:44

暫估商品入庫會計分錄, 收到庫存商品,暫時沒有收到發(fā)票, 借:庫存商品不含可抵扣進項稅額, 貸:應付賬款-暫估應付賬款, 支付貨款, 借:應付賬款, 貸:銀行存款, 收到發(fā)票沖銷暫估, 借:應付賬款-暫估應付賬款, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額, 貸:應付賬款。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:44

直接這樣做也可以的

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借:庫存商品-暫估
貸:銀行存款
2024-04-26
好,暫時未用到,是沒有認證嗎?
2023-10-17
借庫存商品貸應付賬款 借主營業(yè)務成本貸,庫存商品 借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費 發(fā)票到了借應付賬款 貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù) 然后再做發(fā)票的, 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2022-05-24
您好,借庫存商品,貸應付賬款~暫估。其他的分錄與有發(fā)票相同,該結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-02-23
借預付賬款貸銀行存款, 借庫存商品貸應付賬款暫估。
2022-10-27
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