您好,直接用 未分配利潤, 這個(gè)材料已經(jīng)用完了吧,我們是制造業(yè)這個(gè)改動(dòng)就大了,有多少金額呀,這是納稅調(diào)減,如果如果更正所得稅匯繳申報(bào)退稅的話是有查賬風(fēng)險(xiǎn)的。
老師 我們財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目 但是21年10月繳納了19年的企業(yè)所得稅 以前也沒有計(jì)提 現(xiàn)在怎么做分錄呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,那么21.1收到2020年的發(fā)票怎么做分錄
需要繳納去年沒有計(jì)提的費(fèi)用,財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
22年利息發(fā)票沒有發(fā)票記到了財(cái)務(wù)費(fèi)用里,23年取得的發(fā)票,怎么做分錄,用以前年度損益調(diào)整嗎
請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整 調(diào)整前幾年的管理費(fèi)用 怎么做?之前的發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在到了
董事會(huì)成員來大陸公司開會(huì)的機(jī)票費(fèi)可以在公司報(bào)銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個(gè)專項(xiàng)附加扣除?
手機(jī)開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時(shí)間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個(gè)體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺(tái)賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實(shí)際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個(gè)財(cái)務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對(duì)方公司也沒有催收過這邊款項(xiàng),請(qǐng)問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
我在運(yùn)費(fèi)平臺(tái)雇車運(yùn)貨物,付款是備注運(yùn)費(fèi),回發(fā)票是開2張,一個(gè)是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%,一個(gè)是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請(qǐng)問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
金額是11320,但是沒有勾選
材料是用完了的
您好,制造業(yè)還得進(jìn)入生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,范圍太大了,我們自已都搞不清楚是哪一批產(chǎn)品里的成本。 我看還是悄悄直接計(jì)算在24年材料里,金額也不是很大
好的謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~