同學(xué)你好 報(bào)關(guān)單上fob價(jià)=exw%2B雜費(fèi)
老師,下午好,有這樣一個情況,我們在8月份的時(shí)候,銷售發(fā)票是開著6200元,但只收到對方5000元的貨款,后來查核原因是有一款產(chǎn)品下調(diào)價(jià)格了,象這樣的情況,對于年終結(jié)賬有沒有什么情況?再者,如果在12月份沒有這家客戶的貨物銷售,我們可否到明年的銷售貨物再少開這1200元的發(fā)票給對方呢?
想問下,客戶采購的商品,錢已付共計(jì)50500元,現(xiàn)在要開票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購買方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要開具發(fā)票,按3個人的專票開具,會多出稅金1515元,但是對方購買方說采購合同里的價(jià)格是含稅價(jià)格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開票就得自行承擔(dān)這1515元,現(xiàn)在就是想問,有什么辦法能倒擠含稅價(jià)格和購買方付款的50500元金額對上?
一般納稅人,以下三種方案可供選擇。方案一:讓利(折扣)20%銷售商品,即甲商場將原價(jià)為100元的商品以80元的價(jià)格銷售,且將銷售額和折扣額在同-張發(fā)票上的“金額”欄分別注明。這相當(dāng)于折扣銷售,折扣為20%。方案二:贈送商品,即甲商場在銷售原價(jià)為8Q0元商品的同時(shí),另外再贈送原價(jià)為200元的商品(將贈送的200元的商品單獨(dú)開具發(fā)票,則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅,而且贈送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷售計(jì)算繳納增值稅方案三:返還20%的現(xiàn)金,即甲商場在銷售原價(jià)為1000元商品的同時(shí),向顧客贈送200元現(xiàn)金。以的增值稅專用發(fā)票本年1月均符合抵扣規(guī)定。經(jīng)測算,甲商場每銷售原價(jià)為1000兀(含增值稅)的商品可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的工資和其他費(fèi)用為60元稅)。假設(shè)甲商場促銷活動的顧客均為其他個人即自然人。甲商場適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。任務(wù)要求:1.區(qū)分不同的折扣方式,明確各種折扣方式的稅法規(guī)定。2.設(shè)計(jì)折扣方式選擇的納稅籌劃思路。
乙商場為擴(kuò)大銷售,準(zhǔn)備在本年6月開展一次促銷活動,有以下兩種方案可供選擇。方案一:折扣15%銷售商品,即乙商場將1000元的商品以850元的價(jià)格銷售。方案二:贈送商品,即乙商場在銷售850元商品的同時(shí),另外再贈送150元的商品,并將贈送的150元的贈品單獨(dú)開具發(fā)票。乙商場以銷售1000元的商品為基數(shù),參與該活動的商品購進(jìn)成本為530元(即購進(jìn)成本占售價(jià)的53%),以上價(jià)格均為含增值稅價(jià)格。假設(shè)乙商場銷售商品適用增值稅稅率為13%。購進(jìn)商品均取得了稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,乙商場每銷售1000元(含增值稅)商品可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的工資和其他費(fèi)用為90元(不含增值稅)。假設(shè)乙商場促銷活動的顧客均為其他個人即自然人。已知乙商場的企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅的稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。要求:1.分別計(jì)算兩種折扣方式下的稅負(fù)及稅后利潤。2.通過比較分析選擇最優(yōu)的折扣方式。
老師,你好!我想問一下,如果在2月的時(shí)候,產(chǎn)品的銷售額是1萬元,數(shù)量為5萬個。在三月的時(shí)候,2月這個產(chǎn)品的銷售額沖紅了,重開發(fā)票。變成銷售額為5千元,數(shù)量為8萬,那在結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品時(shí),產(chǎn)品價(jià)格為負(fù)數(shù),我該如何處理
老師取的100賬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么打印呢?
熱水壺是算辦公用品還是低值易耗品?
你好,老師,你像我們廠里有好多之前國企遺留下來的商標(biāo),零幾年的時(shí)候就已經(jīng)改制變成私企了,這些東西放到現(xiàn)在肯定也是不能用了,賬上怎么能快速處理呢,東西也很難找的到,包裝物也不匹配,有的就只剩下商標(biāo)了,商標(biāo)價(jià)值都很低,之前就幾分錢一個,就是數(shù)量有點(diǎn)大
請問下,打車的小票能抵稅額嗎?
小規(guī)模一個季度開專票40萬,要交多少稅?
我是小規(guī)模納稅人人,購買的一般納稅人的貨物,開的專票,那我開給我的客戶怎么繳稅開票
老師你好,做京東平臺的電商行業(yè),今年1月做云倉時(shí)購買的一個軟件當(dāng)時(shí)入賬無形資產(chǎn),現(xiàn)在這個月云倉不做了這個系統(tǒng)不用了,現(xiàn)在怎么做處理呢
請問老師,自然人股東張三作為A公司的老板,再投資一個B公司,是B公司的法人股東,B公司從A公司取得分紅免稅,B公司可以再投資C公司,B公司也可以消費(fèi),也不太懂B公司消費(fèi)是比如日常生活開銷都是可以的嗎?符合規(guī)定嗎?
公司盈利100萬,a公司法人股東占股15%,b公司法人股東占股85%,應(yīng)給a分紅15萬,現(xiàn)在可不可以給a分20,給b分80,這樣分的話a需要交稅嗎?
老師,就是釘釘OA審批怎么弄,我也沒弄過呀,老師會嗎
那我需要用報(bào)關(guān)單雜費(fèi)1200+商品價(jià)格開具銷售發(fā)票?
同學(xué)你好 你按FOB來開的話就包含1200