您好,是沖減了8000的呢
老師,我們21年給客戶開了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺,今年退貨了50臺,他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開50臺藍字發(fā)票給他們,說是去年發(fā)票開紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷,不能申請紅字對應的那張發(fā)票數(shù)量50,請問是這樣么
我們公司是銷售方,開發(fā)票給購買方多開了8000元,購買方填了紅字發(fā)票信息表,那我們銷售方開的紅字發(fā)票的負數(shù)稅金下個月可以沖減嗎?
你好,我想問一下2020年的增值稅專用發(fā)票沒有抵扣掉,今年還能紅沖嗎?
老師我想問一下我去年的開出去的發(fā)票今年沖紅了,還有去年跨年的成本發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了,我這個都今年做負數(shù)分錄,那匯算清繳需要更正嗎
#提問#今年一月開的紅沖去年3月開具的發(fā)票,還可以把今年紅沖的數(shù)據(jù)加入去年3月增值稅申報表更正申報嗎?還是今年一月開具的紅沖發(fā)票必須報在今年1月增值稅開票里面??
老師你好!未分配利潤是800,股權轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務叫了個叉車出貨,自己給叉車老板付了錢,然后公對公開了票怎么辦?