你好,你查一下,應(yīng)該是管理費用利潤表里面的正確。
去年誤計入管理費的水費1.5萬(本應(yīng)沖減其他應(yīng)付款),因數(shù)額不大就在今年調(diào)賬為借其他應(yīng)付款 貸管理費用,但現(xiàn)在年底關(guān)賬發(fā)現(xiàn)管理費用一水電費科目年末本年累計出現(xiàn)借方紅字?jǐn)?shù)額,問匯算時期間費用明細(xì)表如何填寫此數(shù)據(jù)?
2021年第一季度有一筆期間費用,收到退回,當(dāng)時賬務(wù)中管理費用做入了貸方,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了,導(dǎo)致科目余額表和利潤表金額對不上,可以直接在12月的賬務(wù)中進(jìn)行調(diào)整到借方嗎
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應(yīng)該是從管理費用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
老師,我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
老師,我22年10月有一筆調(diào)賬,應(yīng)該是借方負(fù)數(shù),我直接記貸方了,導(dǎo)致利潤表的管理費用跟科目余額表不一樣,就差了這個數(shù),這個問題該怎么辦呀老師?
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購貨款,款沒支付是入:庫存商品 那么采購貨款,款已支付是入:主營業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
老師好,公司的凈資產(chǎn)指的是什么
出售使用過固定資產(chǎn),按照買入價格出售,會計分錄正確嗎,是否需要計入資產(chǎn)處置損益
開方點那個健呀,怎么使用
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
對呀,我剛想把賬調(diào)到12月份去修改增加一筆管理費用,到最后還是跟利潤表數(shù)據(jù)一樣,我有點不懂這是什么原因
你不用修改呀,利潤表里面的是正確的。
老師,這是什么原因,我不是再12月增加一筆,怎么總數(shù)還是跟利潤表一樣
我是真不明白了
老師那要怎么調(diào)賬
你好,比如你的管理費用是100,然后你紅沖了0 1個借方,一個貸方,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)80 然后你的發(fā)生額左右兩邊都是100,這個還不明白嗎。
你利潤表里面發(fā)生額就是80,還有哪里不明白具體的。
我有點懂了
那還要調(diào)賬嗎
你好 不需要不需要