借:銀行存款 貸:實(shí)收資本某某 還款時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師,我公司實(shí)收資本原來是200萬(wàn),后來股東入了驗(yàn)資戶50萬(wàn),分錄如下: 借:銀行存款-美元驗(yàn)資戶 50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 -某某股東 50萬(wàn) 過了一年后,美元驗(yàn)資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應(yīng)付款-某某股東 50萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 50萬(wàn) 這樣做合理嗎?
請(qǐng)問某某墊資幫單位交社保會(huì)計(jì)分錄可以這樣處理嗎?借:管理費(fèi)用社保單位部分其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸:其他應(yīng)付款某某人公司有錢還給個(gè)人時(shí),借:其他應(yīng)付款某某人貸:銀行存款
老師你好,我們工資的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-何某(這個(gè)其他應(yīng)收款是公司成立時(shí)認(rèn)繳實(shí)收資本,借:其他應(yīng)收款-何某 貸:實(shí)收資本)銀行沒發(fā)工資的流水,現(xiàn)金也沒發(fā)工資的流水。那這種情況可以抵減所得稅嗎?后續(xù)會(huì)不會(huì)查出來納稅調(diào)增
老師,您好!公司借入一筆款項(xiàng),用來驗(yàn)資,驗(yàn)資完畢立馬還給債權(quán)人,這邊這樣記賬:借:銀行存款 貸:實(shí)收資本某某 還款時(shí),借:實(shí)收資本某某 貸:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
收到了生肓津貼,公司以工資的方式支付給員工了,這樣做賬對(duì)嗎? 1.如果產(chǎn)假期間沒發(fā)工資 收到津貼時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某人 發(fā)放津貼時(shí) 借:其他應(yīng)付款-某某人 貸:銀行存款
我們公司進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)票上的數(shù)量一部分出口,一部分內(nèi)銷的,可以申報(bào)出口退稅么。
請(qǐng)問老師員工宿舍是租賃的,收到了專用發(fā)票,那我認(rèn)證了不抵扣項(xiàng),賬務(wù)直接做管理費(fèi)用對(duì)吧
我們是建筑公司的分公司,總公司在天津,總公司下面還有別的分公司,其他一家分公司有官司,把這家分公司與總公司起訴了,請(qǐng)問如果這個(gè)分公司和總公司的賬戶被凍結(jié)了,資金還不夠的話,會(huì)凍結(jié)其他分公司的賬戶嗎?
你好!個(gè)體工商局,7月開票28萬(wàn),假如8月和9月不開票,三季度如何交增值稅了?
請(qǐng)問,殘保金申報(bào)里的工資總額是都按照去年全年應(yīng)發(fā)工資合計(jì)數(shù)填列?
老師你好,我們是國(guó)企集團(tuán)公司,集團(tuán)工程部給子公司的工程產(chǎn)生的差旅費(fèi)報(bào)在集團(tuán)了可以嗎
老師 我們公司給別人轉(zhuǎn)賬是投資款 我們需要對(duì)方開票嗎 ,我們有投資協(xié)議 但是在公司實(shí)際不占股
你好老師,銀行存款出現(xiàn)負(fù)數(shù),是不是錯(cuò)了,檢查兩遍也沒發(fā)現(xiàn)哪里錯(cuò)了
老師 注冊(cè)建筑公司 要辦理市政資質(zhì) 經(jīng)營(yíng)范圍選什么包含市政
采購(gòu)純凈水、紙巾開什么內(nèi)容
后一筆分錄要怎么理解?
債務(wù)轉(zhuǎn)債權(quán)?
最后一個(gè)是應(yīng)收股東的錢,是股東欠公司的錢了