借:銀行存款 貸:實(shí)收資本某某 還款時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師,我公司實(shí)收資本原來(lái)是200萬(wàn),后來(lái)股東入了驗(yàn)資戶(hù)50萬(wàn),分錄如下: 借:銀行存款-美元驗(yàn)資戶(hù) 50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 -某某股東 50萬(wàn) 過(guò)了一年后,美元驗(yàn)資戶(hù)的錢(qián)打給了股東,分錄如下: 借:其他應(yīng)付款-某某股東 50萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 50萬(wàn) 這樣做合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)某某墊資幫單位交社保會(huì)計(jì)分錄可以這樣處理嗎?借:管理費(fèi)用社保單位部分其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸:其他應(yīng)付款某某人公司有錢(qián)還給個(gè)人時(shí),借:其他應(yīng)付款某某人貸:銀行存款
老師你好,我們工資的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-何某(這個(gè)其他應(yīng)收款是公司成立時(shí)認(rèn)繳實(shí)收資本,借:其他應(yīng)收款-何某 貸:實(shí)收資本)銀行沒(méi)發(fā)工資的流水,現(xiàn)金也沒(méi)發(fā)工資的流水。那這種情況可以抵減所得稅嗎?后續(xù)會(huì)不會(huì)查出來(lái)納稅調(diào)增
老師,您好!公司借入一筆款項(xiàng),用來(lái)驗(yàn)資,驗(yàn)資完畢立馬還給債權(quán)人,這邊這樣記賬:借:銀行存款 貸:實(shí)收資本某某 還款時(shí),借:實(shí)收資本某某 貸:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
收到了生肓津貼,公司以工資的方式支付給員工了,這樣做賬對(duì)嗎? 1.如果產(chǎn)假期間沒(méi)發(fā)工資 收到津貼時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某人 發(fā)放津貼時(shí) 借:其他應(yīng)付款-某某人 貸:銀行存款
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
后一筆分錄要怎么理解?
債務(wù)轉(zhuǎn)債權(quán)?
最后一個(gè)是應(yīng)收股東的錢(qián),是股東欠公司的錢(qián)了