您好,這個不需要申報資產(chǎn)損失明細(xì)表
請問企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法,第二十三條 企業(yè)逾期三年以上的應(yīng)收款項在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說明情況,并出具專項報告。 第二十四條 企業(yè)逾期一年以上,單筆數(shù)額不超過五萬或者不超過企業(yè)年度收入總額萬分之一的應(yīng)收款項,會計上已經(jīng)作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應(yīng)說明情況,并出具專項報告。請問這里提出的“出具專項報告”是指企業(yè)內(nèi)部出具的一份報告書嗎?
老師,請問,經(jīng)濟合同的違約金,是價外費用嗎?為什么這個講義上寫的“發(fā)生非價外費用的違約金,賠償費?”還有就是編號15這段話,表述的意思是,銷售方違約了,向購買方所支付的違約金,購買方只需要向銷售方開具收據(jù),只要合同里有約定違約金賠償條款的,銷售方可以憑購買方開具的收據(jù)作為稅前扣除的依據(jù)嗎?是這個意思嗎?
2021年5月31日進(jìn)行存貨盤點過程中,發(fā)現(xiàn)上月購入的材料盤虧10噸,每噸購入成本為1200元(不含增值稅,購入時取得增值稅專用發(fā)票)。經(jīng)查屬于管理不善所導(dǎo)致,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元。企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行會計和稅務(wù)處理。 參考解析: (2)企業(yè)因保管不善造成原材料的毀損,增值稅的進(jìn)項稅額不得抵扣,所以要將已抵扣的增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,確認(rèn)為資產(chǎn)損失。同時,減除責(zé)任人賠償后,在計算企業(yè)所得稅時以專項申報的方式進(jìn)行稅前扣除。 會計處理為: 借:待處理財產(chǎn)損溢 13560 貸:原材料 12000 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1560 批準(zhǔn)后: 借:管理費用 8560 其他應(yīng)收款 5000 貸:待處理財產(chǎn)損溢 13560 老師:請問這個題目為何管理不善,難道進(jìn)行專項申報了,企業(yè)所得稅就可以扣除,不是要做調(diào)增的嗎?只有自然災(zāi)害才是企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
你好老師 我們是融資擔(dān)保公司 根據(jù)財稅[2017]22號的一、符合條件的中小企業(yè)融資(信用)擔(dān)保機構(gòu)按照不超過當(dāng)年年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例計提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備,允許在企業(yè)所得稅稅前扣除,同時將上年度計提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入。二、符合條件的中小企業(yè)融資(信用)擔(dān)保機構(gòu)按照不超過當(dāng)年擔(dān)保費收入50%的比例計提的未到期責(zé)任準(zhǔn)備,允許在企業(yè)所得稅稅前扣除,同時將上年度計提的未到期責(zé)任準(zhǔn)備余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入。 我想請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳扣除的這里我可以理解,但是將上年度計提的轉(zhuǎn)為收入這里,不太理解。舉個例子,比如我們上年年初未到期責(zé)任準(zhǔn)備余額是60萬,上年根據(jù)以上計提政策,沖回了20萬,上年年末余額40萬,政策上說的是“上年計提的轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入”如果是這種沖回的呢?也要做收入嗎?
您好,請問合同里面下面這些條款有用嗎,合法嗎? (試用期內(nèi)甲方可以隨時對乙方進(jìn)行考評,考評不符合錄用條件者甲方可以解除勞動合同,在工作中因個人原因給企業(yè)造成損失的需要賠償,如果員工不符合要求就可以合法解除勞動合同關(guān)系不用賠償,還要未經(jīng)甲方同意或一方個人原因引起的超時工作不視為加班,不享有法律規(guī)定的加班待遇,如果發(fā)生了爭議還是仲裁訴訟投訴等情形時乙方必須要將甲方支付的所有補貼費用返還給甲方,并按照一年期四倍支付資金占用損失賠償,如果將來員工要告公司就把所有的錢還給公司還要賠償公司損失。 近期勞動法有怎樣的新規(guī)?
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費,就由欠我們電費的六空商場進(jìn)行代付,六空商場代付的電費金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個實繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個體戶采購商品,有個體戶開具的手寫收款收據(jù)小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?
老師好!我們有三個關(guān)鍵企業(yè)都是獨立核算,通過其中一家貸款,利息需要三家承擔(dān),那利息費用通過貸款公司交以后,其他兩家可以對公打進(jìn)來嗎?備注怎么寫?
在農(nóng)戶手里采購農(nóng)副產(chǎn)品在哪里開發(fā)票?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
老師你好,有一家公司開業(yè)到現(xiàn)在還沒有營業(yè)過,沒有實繳,現(xiàn)在要把一個股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,請問需要繳納稅費么
老師,初創(chuàng)公司社保關(guān)聯(lián)了,當(dāng)月必須要買社保嗎
你好,補交24年增值稅所得稅交的稅款怎么記會計分錄