親,23年的報(bào)關(guān)單最遲24年4月18日納稅申報(bào)。這不是已經(jīng)過(guò)期了嗎?

出口退稅的時(shí)間是什么時(shí)候?比方說(shuō)申報(bào)期是10月,報(bào)關(guān)單日期是9.28日,這樣算是延遲一個(gè)月申報(bào)了嗎?出口退稅申報(bào)每月截止日期與納稅申報(bào)期有沒(méi)有關(guān)聯(lián)
老師,去年12月出口的,發(fā)票1月開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)出口退稅最晚什么時(shí)候申報(bào)?
老師,23年第一次出口一單貨,24可能沒(méi)有出口的,增值稅申報(bào)了免抵退,不做出口退稅的話(huà),會(huì)有什么影響?
老師,第一次接觸出口退稅,23年12月的報(bào)關(guān)單24年開(kāi)票,最遲什么時(shí)候申報(bào)出口退稅
老師,出口退稅什么時(shí)間段可以退?比如3月沒(méi)退過(guò),4月開(kāi)票,4月的報(bào)關(guān)單,退稅批次日期選什么時(shí)候?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶(hù)要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話(huà)要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶(hù)
老師,公司9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買(mǎi)了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?


是呀,過(guò)期了,怎么辦
親,外匯什么時(shí)候收回的
24年2月收的外匯
假如合同約定收匯在5.10,由于4.18申報(bào)期沒(méi)法申報(bào)退稅,我們可以在實(shí)際收到外匯時(shí)向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,到時(shí)提供收匯的證明材料。這是延期申報(bào)的一種情況。 咱目前這種情況不符合延期情形,這個(gè)恐怕不能退稅了,在5.15申報(bào)期前申報(bào)免稅。退不了稅,但可以免銷(xiāo)售環(huán)節(jié)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師,5.15前申報(bào)免稅必須在4月增值稅申報(bào)完之后申報(bào)免稅嗎?還是沒(méi)有先后順序
沒(méi)有順序,如果是4.18前自己不打算退稅,也可以申報(bào)免稅。不需要走出口退稅的流程,辦理增值稅免稅申報(bào),填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。增值稅納稅申報(bào)表的附表一中第18欄寫(xiě)好免稅后,增值稅納稅申報(bào)表主表就會(huì)有數(shù)據(jù)顯示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是在第8欄填寫(xiě)出口免稅。全部填完之后在主表的第9欄就可以看到免稅的銷(xiāo)售額。
謝謝老師解答
不客氣,親,祝學(xué)習(xí)工作愉快