可以不需要反應(yīng)的,反正都是每年都在申報(bào)

位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會(huì)計(jì)自行核算中,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,擬申報(bào)的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬(wàn)元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車(chē)間未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車(chē)間占地面積1000平方米,原值650萬(wàn)元,已提取折舊420萬(wàn)元,車(chē)間余值為230萬(wàn)元。已知該企業(yè)計(jì)算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅分別為()萬(wàn)元。A3,6.24B3,62.4C6.24,3D62.4,3
位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會(huì)計(jì)自行核算中,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,擬申報(bào)的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬(wàn)元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車(chē)間未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車(chē)間占地面積1000平方米,原值650萬(wàn)元,已提取折舊420萬(wàn)元,車(chē)間余值為230萬(wàn)元。已知該企業(yè)計(jì)算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則(1)該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅分別為()萬(wàn)元(2)則該企業(yè)2021年度利潤(rùn)(應(yīng)納稅所得額)為()萬(wàn)元(3)則該企業(yè)2021年度匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為()
我是房產(chǎn)公司,2022年12月份計(jì)提的房產(chǎn)稅(從價(jià)計(jì)征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報(bào)繳納的時(shí)候發(fā)覺(jué),2022年度匯算清繳的時(shí)候是小型微利企業(yè),所以申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會(huì)計(jì)分錄怎么沖回,
老師,我們老板呢2023年應(yīng)發(fā)工資是21萬(wàn)。稿酬所得是42萬(wàn)。這樣在24年匯算清繳個(gè)稅 需要繳納多少稅款呢。12月支付的稿費(fèi)42萬(wàn)2024年1月給他申報(bào)個(gè)稅。那在24年6月之前匯算清繳時(shí)包括這42萬(wàn)的稿費(fèi)嗎?怎么算他去年收入63萬(wàn)一共繳納多少個(gè)稅呢。已經(jīng)繳納6.5萬(wàn)的個(gè)稅如果加上這個(gè)月申報(bào)的
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記,沒(méi)做賬,也沒(méi)投產(chǎn)、沒(méi)收入,今年開(kāi)始建設(shè)廠房,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報(bào)這樣操作呢?0申報(bào)之后2024年度已經(jīng)正常建賬還在籌建期2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要把2023年度的數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請(qǐng)問(wèn)這道題如果要計(jì)算出它的土地增值稅的時(shí)候,為什么答案里面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報(bào)表錯(cuò)了,要怎么更正
黨員可以申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時(shí)工結(jié)算薪資,要什么憑證夢(mèng)稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺(tái)導(dǎo)出的售后明細(xì)表的退款金額和在支付寶后臺(tái)導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),要法人一個(gè)員工,那么他是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資?同時(shí),需不需要每月申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
對(duì)于一些用了調(diào)味料清加工的食品,在批發(fā)零售行業(yè),嗯,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下,我可以開(kāi)出去銷(xiāo)售發(fā)票嗎??
老師,四月份盤(pán)庫(kù)的時(shí)候把規(guī)格是每瓶40L/15KG的二氧化碳庫(kù)存商品14瓶,錯(cuò)計(jì)入規(guī)格是15L/10KG的二氧化碳。 因?yàn)閷?shí)際賬上沒(méi)有這個(gè)規(guī)格庫(kù)存商品,所以四月核算成本的時(shí)候,期末庫(kù)存+銷(xiāo)售數(shù)量-起初庫(kù)存=當(dāng)期入庫(kù)數(shù)量14,那月核算成本的時(shí)候就,當(dāng)月就生產(chǎn)了14瓶?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)把規(guī)格弄錯(cuò)了,那我可不可以直接做筆分錄把庫(kù)存商品調(diào)整過(guò)來(lái)? 借:庫(kù)存商品40L/15KG 貸:庫(kù)存商品15L/10KG
我想問(wèn)下稅務(wù)師報(bào)錯(cuò)了了一科,現(xiàn)在還可以改嗎
老師,稅二中的自創(chuàng)的商譽(yù)是不是永遠(yuǎn)不能扣除


那我會(huì)計(jì)帳務(wù)處理需要做調(diào)整以前年度損益科目嗎?還是做營(yíng)業(yè)稅金及附加里
直接計(jì)入稅金及附加就是,稅局也不會(huì)要求你調(diào)整。
我前面幾年做管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目的,2023年12月份沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在政策變化大,怕提錯(cuò)了
不影響少交所得稅也沒(méi)事的