你好,可以的,可以這么做的
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費用-業(yè)務招待費,取得發(fā)票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師好!我支付了一批贈送給客戶的禮品,并且收到發(fā)票,能不能直接做借銷售費用—業(yè)務招待費貸銀行存款 還需要用借其他應付款貸銀行存款借銷售費用貸其他應付款 這樣嗎?
請問一下老師,股東買了首飾送給客戶,發(fā)票珠寶首飾的發(fā)票來報銷,我能不能只有這個發(fā)票和報銷單,直接做管理費用-業(yè)務招待費
請問老師,4月份老板報銷的一筆送客戶禮品的費用,我做了業(yè)務招待費,現(xiàn)在我把這邊紅沖了,請問我可以把4月份憑證這筆的發(fā)票抽出來不要嗎
老師,公司請了另一家公司的老總做技術研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對方公司。第一次過來招待計入的是管理費用-業(yè)務招待費,事情談妥后對方在本公司常駐工作,他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報銷,因為不是公司員工,當時就讓他所在部門的員工代寫了費用報銷單,也是計入管理費用-業(yè)務招待費。請問:1、第2次報銷的科目可以計管理費用還是計入研發(fā)部門?2、這兩次報銷的進項稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費,住宿費,記入工程施工一間接費,還過應付職工薪酬一褔利費不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項目上。
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說的實際支付價格 我們代扣代繳的時候需要價稅分離嗎 實際支付的價格是含稅價還是不含稅呀 看圖二購買方支付的價格是要分離的
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關的初始直接費用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經營租賃,甲公司支付的初始直接費用于實際發(fā)生時一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當期進行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設甲公司未來期間能夠取得足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務處理。 【答案】租賃期開始日 租賃負債=45×(P/A,5.04%,7)=260(萬元) 借:使用權資產 265 租賃負債——未確認融租費用 55 貸:租賃負債——租賃付款額 315 銀行存款 5 借:遞延所得稅資產 65(260×25%) 貸:遞延所得稅負債 66.25[(26
有沒有統(tǒng)計用財務機器人,好用的app,ai什么的
養(yǎng)羊合作社購進羊,飼料,獸藥,到賣出羊,羊肉,羊奶,羊糞,會計分錄分別怎么做
未分配利潤轉增注冊資金要交稅嗎?
個人支付寶的錢怎么轉到公戶
混凝土公司一般納稅人是簡易征收3%,受托加工物資可以開具13%加工費發(fā)票嗎
請問一下老師,如果以前我們一直以來基本沒有通過主營業(yè)務成本,都是做到期間費用的,那請問一下,是不是現(xiàn)在最好不要突然主營業(yè)務成本有數(shù)據(jù)比較好啊,保持報表跟以前差不多,不要太異常啊,有這個說法嗎
好,你有收入沒有?如果有收入,一定要有成本。要不不合理。
我們是拍賣服務行業(yè)的,基本不會做成本,都是期間費用的,
好,服務人員的工資,服務部門的水電費,房屋租金,這個就是成本。
就一個辦公室,沒有什么區(qū)分的,而且也不是一直有收入的,所以一直以來都是做期間費用,我了解幾個同行,他們也是基本坐期間費用的
哦,那你多多少少的做一部分工資。
以前都沒有做過,現(xiàn)在要做嗎,不需要保持跟你說差不多,報表不要出現(xiàn)什么太多變化嗎
你好,利潤表里面最起碼有主營業(yè)務成本。
那如果沒有收入我就不做成本,如果當月有收入我就做一部分嗎,但是感覺哪些費用都應該是期間費用,不應該是成本,我可以這樣嗎,有收入我就把銷售費用里的工資全部做成本,沒有收入就做銷售費用
你好,拍賣你們賺取的是傭金,那提供服務人員的工資對應的不就是屬于成本嗎?你如果覺得不合理,你可以不用做。