一般來(lái)說(shuō),進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅和關(guān)稅是可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣的,但這需要滿足一定的條件和規(guī)定。您需要查閱當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,了解相關(guān)的抵扣條件和方式。如果符合抵扣條件,您可以將A復(fù)進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅分別進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,降低公司的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。 對(duì)于關(guān)稅的處理,通常情況下,關(guān)稅是計(jì)入進(jìn)口商品的成本中的。因此,您可以將A復(fù)進(jìn)口的關(guān)稅計(jì)入商品的成本,作為再次出口商品B的成本的一部分。 是否只能作營(yíng)業(yè)外支出,這取決于具體的會(huì)計(jì)處理方法和稅務(wù)規(guī)定。如果無(wú)法將A復(fù)進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅進(jìn)行抵扣或計(jì)入成本,那么可能需要將其作為營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)行處理
老師,我們公司會(huì)從國(guó)外關(guān)聯(lián)公司貨物來(lái)進(jìn)行售賣(mài),但是因?yàn)楫a(chǎn)品需要特殊資質(zhì)公司進(jìn)口,因?yàn)槲覀兾辛艘患椅宜窘?jīng)銷(xiāo)商來(lái)協(xié)助,經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)幫忙辦理進(jìn)口及代扣代繳關(guān)稅和增值稅,因此現(xiàn)在經(jīng)銷(xiāo)商提出需要為這些服務(wù)收取服務(wù)費(fèi),想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收取的服務(wù)費(fèi)能入采購(gòu)成本嗎?還是需要進(jìn)費(fèi)用?
我們是有進(jìn)銷(xiāo)存的,因?yàn)槭沁M(jìn)口商品,有各種稅費(fèi),清關(guān)費(fèi),但是要急著出貨,所以入庫(kù)成本只算了商品進(jìn)價(jià)+進(jìn)口增值稅+關(guān)稅,且清關(guān)費(fèi)和海運(yùn)費(fèi),清關(guān)公司還沒(méi)那么快給,倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)也是,所以這些后續(xù)費(fèi)用都知入到了應(yīng)付賬款-A公司那里,但是那些后續(xù)的費(fèi)用本來(lái)是進(jìn)到成本的,現(xiàn)在就是搞到成本小了,利潤(rùn)大了,應(yīng)付賬款余額為負(fù)數(shù)
老師好,我是一家注冊(cè)在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司,產(chǎn)品銷(xiāo)售給境內(nèi)消費(fèi)者,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢一下,針對(duì)跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi),海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書(shū)繳稅,問(wèn)題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)?2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差,會(huì)出現(xiàn)前期銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅,代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅,我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
老師好,我是一家注冊(cè)在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司,產(chǎn)品銷(xiāo)售給境內(nèi)消費(fèi)者,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢一下,針對(duì)跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi),海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書(shū)繳稅,問(wèn)題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)?2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差,會(huì)出現(xiàn)前期銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅,代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅,我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)來(lái),完全沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何再加工,直接出售給國(guó)內(nèi)客戶,進(jìn)口增值稅率和銷(xiāo)售增值稅率可以不一致嗎?進(jìn)口增值稅率是9%,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售可以使用13%的增值稅率嗎? 情況:因?yàn)樵摦a(chǎn)品含有3%的殺蟲(chóng)劑成分,海關(guān)懟殺蟲(chóng)劑有監(jiān)管,必須使用殺蟲(chóng)劑的海關(guān)編碼申報(bào),那個(gè)海關(guān)編碼下對(duì)應(yīng)的進(jìn)口增值稅率是9%。 但實(shí)際產(chǎn)品80%以上都是塑料,我們?cè)趪?guó)內(nèi)銷(xiāo)售是按塑料制品銷(xiāo)售,開(kāi)票也想按塑料類開(kāi),對(duì)應(yīng)的增值稅率就是13%了。 這樣會(huì)有問(wèn)題嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
明白了,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝