你好,實際你們的銷售價格毛利潤就是很高。
老師,商貿成本核算月末平均法,平均單價應該是用這個月末平均單價,可是這個單價結轉的成本太少了,導致利潤太高,可是我們公司為了防止退企業(yè)所得稅麻煩,所以把沒有用這個平均單價,直接按想要的利潤自己弄一個單價,這樣合法合理嗎
老師,商貿成本核算月末平均法,平均單價應該是用這個月末平均單價,可是這個單價結轉的成本太少了,導致利潤太高,可是我們公司為了防止退企業(yè)所得稅麻煩,所以把沒有用這個平均單價,直接按想要的利潤自己弄一個單價,這樣合法合理嗎
老師,我剛到A公司做會計,之前A公司是在代賬公司,代賬公司虛列的成本很高,導致之前交的所得稅很少,可現(xiàn)在如果正常按票扣成本,所得稅會高很多,是以前的七八倍,老板覺得太多了,有些不愿意,另外,這所得稅突然增加這么多會不會引起稅務局的關注?該怎么辦呢?
公司第一個截季度開具了100萬的發(fā)票,成本是工人工資,但是成本才20多萬,差的太多了,月底需要繳納企業(yè)所得稅了,這種情況怎么辦,可以暫估嗎?
老師,京東店鋪賣價太高,成本太低,導致需要繳的企業(yè)所得稅太多了,要怎么辦。
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權,也要交契稅嗎
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產總額平均值和資產負債表資產平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農業(yè)公司為政府種植農作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調整,是在資產負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產負債表里面出現(xiàn)
房地產預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
實際沒有,S單太多了,之前,現(xiàn)在企業(yè)所得稅要交很多,還有100多萬的預付款,對方開不了票,
刷單的你不要做收入。
刷單的,你做了收入之后,你退給人錢,你再做紅沖收入。
京東是這樣的,我們要開了票,他們才會打款給我們,所以開了票必須做收入不是。
你好,那你們在紅沖了不沖他們知道嗎?
什么意思?
你好,就是你們宏沖了,對方能查到嗎?發(fā)票不是開給他的,開給客戶的。
紅沖了他不就用不了,京東他們不是也要做收入嗎?
你好,這本來就不屬于你的收入。你虛開了發(fā)票,相當于。
a轉賬給你,你開給A,然后京東那邊第三方付款,不是這么做嗎?
京東按開票金額打款給我們的,對外其實就是銷售。
你好,A刷單進來,你開給A,然后你再紅沖。
我沒有開給A,都是通過京東的。
你好,那就確認收入沒有成本,正常交稅就行了。這種方法沒有。你這樣的話,你給對方開的是貨物的嗎?
是的,給京東開的都是實際銷售的貨物,沒有成本不是要交好多稅。
那就需要正常繳納稅款的,要不你們就去買發(fā)票,這種有風險。
那能把成本做高點嗎,先掛暫估入庫,后面再找發(fā)票
可以的,可以這么做的。
找的這個發(fā)票和你收入最好接近。
好的。謝謝老師。還有就是如果大類不一樣,銷項一個安全設備,進項一個通信設備,但是產品名稱一樣都是記錄儀,型號也不一樣,可以對應結轉成本嗎?
最好不要這么做,有一個是開錯了的,看一下是誰開錯了,去修改一下。