附加稅減半,500元以下固定資產(chǎn)可以一次性扣除
老師,請問下給高鐵公寓做餐飲加上還有外包勞務服務(就是保潔類,這兩個開票項目,餐飲進來的進項可以抵扣外包勞務費發(fā)票嗎,外包勞務費發(fā)票開票稅離是6%,剛來上班兩天,看到之前會計是這樣做的,不過也是二月份剛開始開這個外包勞務發(fā)票,老板肯定想用餐飲進來的農(nóng)副產(chǎn)品加計扣除和加計抵扣來抵,我覺得不太合適吧,這樣直接外包這個稅負就很低了,謝謝!
老師,新到一公司,公司業(yè)務現(xiàn)在分三塊:學校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(開票是人力資源外包勞務,是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務、6%人力資源外包勞務,但是進項全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個點抵九個點),還有生活服務業(yè)加計抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對方把人力資源外包勞務這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務就是虧很多,
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2019年6月有關經(jīng)營情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務取得含增值稅收入1431萬元。(2)出租餐飲設備取得含增值稅收入28.25萬元,出租房屋取得含增值稅收入5.45萬元。(3)提供車輛停放服務取得含增值稅收入10.9萬元。(4)支付咨詢技術服務費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元。(5)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2萬元。(6)從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票買價200萬元。已知:有形動產(chǎn)租賃服務增值稅稅率13%,不動產(chǎn)租賃服務增值稅稅率9%,生活服務、現(xiàn)代服務增值稅稅率6%,交通運輸服務業(yè)增值稅稅率9%;農(nóng)產(chǎn)品扣除率9%,取得的扣稅憑證均已通過稅務機關認證。要求:(1)計算甲公司當月車輛停放收入應該繳納增值稅銷項稅額為多少萬元?(2)計算房屋出租收入的銷項稅額為多少萬元?(3)計算餐飲設備出租收入的銷項稅額為多少萬元?(4)計算餐飲、住宿收入的銷項稅額為多少萬元?(5)計算甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額為多少萬元?(6)計算甲公司當月銷項稅額合計為多少萬元?(7)計算甲公司
餐飲行業(yè)還有什么稅收優(yōu)惠政策?除了有農(nóng)產(chǎn)品的抵扣,也有蔬菜 肉蛋(不抵扣),小型微利企業(yè),餐飲服務不交印花稅,對外開餐飲服務票6%
個體工商戶本季度沒有發(fā)工資,計提工資,能抵費用嗎,報稅
給車間修的叉車產(chǎn)生的運費是記到制造費用還是記公司運費里
收外匯1筆,是3個單子收的,手續(xù)費怎么記賬,
老師,請問二手房東開租金發(fā)票,是要拿一手房東的身份證信息去開,還是二手房東直接用自己的身份證信息開給租客就可以?
個人去稅務局代開房屋租賃費用于政府辦公,租的個人的商業(yè)公寓,有哪些稅?得交多少稅款
老師,一般納稅人,子母公司不在同一個省,交稅怎么交,交到哪里?
我們個體工商戶都是顧客買貨,人家不要發(fā)票,都是把錢轉到個人卡,我怎么把錢轉到對公賬號呢,法人直接自己轉進去,備注貨款嗎
洗煤廠后入原材料1000噸單價450元/噸(含稅),生產(chǎn)加工洗選成精煤賣650元/噸(含稅),整個過程中涉及到的的會計分錄有哪些?如何核算生產(chǎn)成本?
老師,我公司租的辦公場地,A公司沒開發(fā)票,A公司老板說的他們也是租的,相當于我不是直接租房東的,像這種情況A公司能開租賃發(fā)票給我們嗎?
老師好,請問酒吧成本如何算,有那幾塊成本
銷售的酒水飲料 餐具 紙按照13%吧
您好,銷售的酒水飲料 餐具 紙按照13%稅率