你好同學(xué)如果你是據(jù)實(shí)結(jié)算合同,就按實(shí)際開(kāi)具的發(fā)票計(jì)提印花稅就行
假如當(dāng)月只有開(kāi)的銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)有其他合同,那么印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的銷項(xiàng)金額么? 還要選那個(gè)啥購(gòu)銷合同文件嗎?
印花稅購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)是所有的收入金額嗎??包含對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額嗎?
如果合同簽的是價(jià)稅分離的,印花稅按不含稅的金額為基數(shù)計(jì)算,如果是按含稅價(jià)簽的,按含稅金額為基數(shù)計(jì)算印花稅,購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品有的是按含稅簽的,也有按不含稅簽的,算印花稅的話,我用本期購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品的總金額乘以印花稅的稅率,我可不可以不把這兩類分開(kāi)來(lái)算
計(jì)提印花稅沒(méi)有合同,按銷項(xiàng)金額和進(jìn)來(lái)金額繳納,我進(jìn)來(lái)的發(fā)票含有增值稅專用發(fā)票住宿的我也算里嗎
請(qǐng)問(wèn),我們有的銷售合同是據(jù)實(shí)結(jié)算的,數(shù)量金額不確定,那報(bào)印花稅怎么報(bào)?這種合同我們是簽一年的
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開(kāi)具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢
那進(jìn)項(xiàng)印花稅計(jì)提金額是用(有進(jìn)項(xiàng)票的庫(kù)存發(fā)票金額+暫估庫(kù)存金額)嗎?
你就按收到的進(jìn)賬發(fā)票金額計(jì)提就行
我們有暫估的
暫估不也是不準(zhǔn)確的嗎,后期也是會(huì)收到發(fā)票的,你就按實(shí)際結(jié)算收到發(fā)票的數(shù)題就行