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Q

借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行 1、上個月收到專票沒有認證,當月做了一筆賬務處理,這樣分錄對嗎? 2、這個月在認證了,應該賬務處理。借貸是什么, 3、等交增值稅扣款的時候,借貸是什么,全套借貸處理。

2024-04-17 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 18:58

您好,1.分錄對的 2. 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 3.借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行

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快賬用戶4361 追問 2024-04-17 19:20

月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 月末結轉是要做2筆分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 19:22

您好,不是,做一筆,因為要看余額方向,我寫了2筆

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您好,1.分錄對的 2. 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 3.借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行
2024-04-17
您好, 您好,是的,是這樣做的。
2020-11-30
你好,對的,是這么做的。
2021-07-07
去查下,看啥情況,是不是認證清單下拉,和你這個對應明細查下看為啥不一樣
2020-11-03
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