您好,1.分錄對的 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行

上個月收到進(jìn)項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認(rèn)證的進(jìn)項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好: 我想問下我們6月購進(jìn)的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項,沒銷項。收到發(fā)票做分錄,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額老師,我這樣做對不對?
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行 1、上個月收到專票沒有認(rèn)證,當(dāng)月做了一筆賬務(wù)處理,這樣分錄對嗎? 2、這個月在認(rèn)證了,應(yīng)該賬務(wù)處理。借貸是什么, 3、等交增值稅扣款的時候,借貸是什么,全套借貸處理。
老師我想問一下,我們公司員工社保補(bǔ)繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補(bǔ)繳的金額我們沖穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以嗎?會計分錄:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,沖穩(wěn)補(bǔ)會計分錄:借:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個分錄對不對?
咨詢下:支付個人勞務(wù)費(fèi),如果考慮個稅與增值稅,會計分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?
請董老師解答,請問老師,這個最佳現(xiàn)金持有量是怎么算的,因為這個答案的列式計算結(jié)果跟它上面寫的結(jié)果不一樣啊
老師您好,現(xiàn)在有個問題能否幫忙解答下,安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)最新2025普通貨物運(yùn)輸上一年度營業(yè)收入的1%,1%全年還是每個月?比如上年收入是1200萬,1200萬*1%=12萬,是今年總的提取是12萬,還是每個月提取12萬呢?
老師,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程發(fā)票怎么開
怎么查個體戶有沒有開通稅務(wù)
請問個體戶怎么簡易注銷,麻煩詳細(xì)點(diǎn)
老師,法人名下幾個公司都要申報個稅是嗎
顧客消費(fèi)了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 月末結(jié)轉(zhuǎn)是要做2筆分錄嗎?
您好,不是,做一筆,因為要看余額方向,我寫了2筆