你好,當(dāng)年孫業(yè)做這個里面。
老師,企業(yè)會計準(zhǔn)則需要做以前年度損益調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,小企業(yè)準(zhǔn)則下發(fā)生以前年度損益是不是可以直接計入當(dāng)期
公司用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有筆往年的賬未計提,需要計入以前年度損益調(diào)整嗎?還是可以直接做利潤分配-未分配利潤?
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年的發(fā)票究竟入當(dāng)期的損益還是還是通過利潤分配未分配利潤去調(diào)整。
請問補(bǔ)繳去年的印花稅和滯納金,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是計入“稅金及附加”還是計入“利潤分配-未分配利潤”?
老師,請問我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司,發(fā)生了退回去年營業(yè)外收入,是直接計入當(dāng)期損益還是計入利潤分配—未分配利潤?
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬的配件賣了廢品2萬,已經(jīng)收到錢,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報表想更正一下,點擊申報更正和作廢按鈕,該報表沒有作廢按鈕,只有更正按鈕,點擊后沒有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價,進(jìn)行多退少補(bǔ);后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報稅費(fèi)時按所屬期2024年12月計提收入已申報稅費(fèi)?,F(xiàn)想申請退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請退稅?
老師,資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)付利潤科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個105050薪金明細(xì)表有沒有填寫?專管員說我公司沒有填寫,現(xiàn)在可以更改嗎?
請問境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報增值稅
你好,我想問一下。一般納稅人公司,都沒有業(yè)務(wù),就只是報了一個人工資,怎么做季報?。∪鐖D,怎么填報呢?
老板拿來的發(fā)票入賬需要簽字嗎?
你好,當(dāng)年損益做這個里面。