你好,都可以的,兩個都正確。
小企業(yè)會計準則補計提去年未計提的租金,分錄是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付賬款—XX嗎
請問補繳去年的印花稅和滯納金,小企業(yè)會計準則是計入“稅金及附加”還是計入“利潤分配-未分配利潤”?
小企業(yè)會計準則,做進項稅轉(zhuǎn)增值稅產(chǎn)生的稅金及附加,是不是應該計入利潤總額_未分配利潤
我們是小企業(yè)會計準則,2021年和2022年的進項稅額加計扣除未計入營業(yè)外收入,今年直接做借:應交稅費-加計扣除,貸:利潤分配-未分配利潤,再去調(diào)整21年和22年的匯算清繳,調(diào)增營業(yè)外收入,補繳企業(yè)所得稅和滯納金,那影響24年的匯算清繳嗎?
老師,補繳以前年度印花稅是補計提稅金及附加,還是計入未分配利潤?
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
記第二個更準確吧
你好,這兩個都可以的,因為小企業(yè)會計準則它有一個未來適用法。
如果入稅金及附加,匯算清繳的時候要不要納稅調(diào)增???
需要的可以正常抵扣。滯納金做營業(yè)外支出需要。
不需要是吧?補交的稅金及附加正??蹨p。滯納金營業(yè)外支出肯定的調(diào)增
對的,是的,是這么做的。
那就是 小企業(yè)準則。跨期的費用等 就相當于當期發(fā)生的 用就可以。
是的,是這么理解可以的。