你好,即使沒有簽訂合同也是需要申報。
老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
我們公司稅種核定了加工承攬合同印花稅,沒有核定購銷合同印花稅,如果當月發(fā)生了銷售收入,還需要申報購銷合同印花稅嗎?
沒有簽訂購銷合同,但是發(fā)生了購銷業(yè)務(wù),需要繳納印花稅嗎
老師好,公司本月實際發(fā)生了購銷業(yè)務(wù),但本月未簽定合同,這種情況要申報印花稅嗎?
老師您好:請問公司銷售產(chǎn)品沒有簽訂銷售合同,但是確認收入申報增值稅了,這種情況需要申報繳納印花稅嗎
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進項增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
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申報的金額需要含增值稅嗎
這個按照不含稅金額來申報就可以。