同學(xué),你好 從零開(kāi)始新做報(bào)表
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我們代理記賬公司接到一家一般納稅人,是從三月份開(kāi)始升為一般納稅人的,從四月份開(kāi)始接他們家的賬,像有些發(fā)票之前已經(jīng)付款還是有沒(méi)有付也不知道,那就一直掛在應(yīng)付賬款上么?還有收到的那些,這樣感覺(jué)賬做出來(lái)都沒(méi)什么意義的樣子
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開(kāi)始,銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開(kāi)始做賬?
老師,這個(gè)是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財(cái)務(wù)軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個(gè)其他應(yīng)付款余額在借方,該怎么寫(xiě)? ?是記其他應(yīng)收款去?還是其他應(yīng)付款填負(fù)數(shù)?
老師您好,我新接收了一家公司給他做代理記賬,但是他之前一直都沒(méi)有做賬的,有在公戶上邊扣社保,電子稅務(wù)局上面沒(méi)有顯示有在冊(cè)人員,在社保費(fèi)清繳里的稅收完稅證明里,能查詢到險(xiǎn)種及繳納的金額,應(yīng)該是私人自己去社保局繳納的社保,但是又在公戶里邊扣款,應(yīng)該怎么處理呢?這個(gè)做匯算清繳和工商年報(bào)的時(shí)候,要把社保的做進(jìn)去嗎?還有他之前全部都是零申報(bào)的,那我要把他之前的帳都補(bǔ)回去嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
如果從零開(kāi)始新做報(bào)表,只有銀行存款余額和實(shí)收資本,導(dǎo)致期初試算不平衡,怎么解決啊
同學(xué),你好 沒(méi)有應(yīng)收應(yīng)付嗎?
之前記賬公司的應(yīng)收應(yīng)付都是亂填的
同學(xué),你好 就是你重新整理一下,有應(yīng)收應(yīng)付嗎?
以前的應(yīng)收應(yīng)付是沒(méi)有的,24年接手開(kāi)始有應(yīng)收應(yīng)付的
同學(xué),你好 只有銀行存款余額和實(shí)收資本,導(dǎo)致期初試算不平衡 那你差額計(jì)入本年利潤(rùn)