同學(xué),你好 是可以的,你數(shù)據(jù)已經(jīng)匯總給總公司了
我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報(bào)表進(jìn)行申報(bào)和繳納,現(xiàn)在是季度預(yù)繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報(bào)增值稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要做企業(yè)所得稅這個(gè)分錄?如果不做,利潤(rùn)表的所得稅是空白。
老師,您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題 我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報(bào)表進(jìn)行申報(bào)和繳納,現(xiàn)在是季度預(yù)繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報(bào)增值稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要做企業(yè)所得稅這個(gè)分錄?如果不做,利潤(rùn)表的所得稅是空白。
老師,就是總分機(jī)構(gòu)合并申報(bào)企業(yè)所得稅,第一季度總公司已經(jīng)合并申報(bào)了,我現(xiàn)在報(bào)分公司的,我進(jìn)企業(yè)所得稅預(yù)繳這個(gè)分公司數(shù)據(jù)全部是0。這個(gè)正常嗎
分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)了企業(yè)所得稅匯總納稅,這是要把分公司的數(shù)據(jù)合并到總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
總分機(jī)構(gòu),只匯總繳納所得稅,那我在總公司申報(bào)所得稅時(shí)季度預(yù)繳所得申報(bào)報(bào)表時(shí),資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是總分公司合計(jì)數(shù)還是只是總公司數(shù)據(jù)呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過(guò)路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫(kù)存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來(lái)分別核算的
公司名下有一個(gè)100%控股的子公司,認(rèn)繳100萬(wàn),實(shí)際一份沒出,賬面上長(zhǎng)投也沒有,合并報(bào)表得怎么做
老師:有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下!我有一家個(gè)體戶,是查賬征收的。主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)。24年11月份開具一張5.4萬(wàn)元的設(shè)計(jì)費(fèi)用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因?yàn)楹喜⒌脑颍_戶行名稱變更。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用在我們?cè)偃叽傧?,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬(wàn)元的專票,又重新開了一張5.4萬(wàn)元的專票。這個(gè)月要季報(bào),到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開增值申報(bào)表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對(duì)嗎?
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問(wèn)什么原因啊
相當(dāng)于是0是正常對(duì)吧,老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的