你好,按著下面的這個表算就可以了。
如果創(chuàng)業(yè)后,每年可獲得稅前會計利潤100萬元,那么辦公司好呢,還是辦個人獨資企業(yè)?企業(yè)所得稅稅率為25%,股利所得個人所得稅率20%,個人經(jīng)營所得超50萬元的適用稅率35%,速算扣除數(shù)6.55萬元。
請問合伙企業(yè)先分后稅,如果我們是兩個合伙人,今年收入100萬,我們是核定征收,應(yīng)稅所得率是10%,那么每個合伙人是不是分配的收入是50萬,按照50*10%=5萬分別計算兩個合伙人的經(jīng)營所得的個人所得稅?
老師,請問合伙企業(yè)盈利后,當(dāng)年進(jìn)行分配時,申報及繳納合伙人經(jīng)營所得稅的會計憑證怎么做? 如果盈利后,未進(jìn)行分配,合伙人經(jīng)營所得稅賬務(wù)如何處理?
老師,請問合伙企業(yè)的股東是企業(yè)的情況下(不是自然人)1.如果當(dāng)年合伙企業(yè)是虧損,作為股東需要做匯算嗎?2,如果合伙企業(yè)當(dāng)年盈利了,股東分了相應(yīng)的所得,股東的所得怎么申報呢?在哪里申報呢?
老師 請問合伙企業(yè)比如銷售收入為100萬 兩個人合伙那么不應(yīng)繳納經(jīng)營所得是嗎?只年度繳納個人所得稅嗎?這個人所得稅怎么計算?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師,幫忙具體指導(dǎo),算一下嗎
你好!比如30萬這個就是300000*20%-10500就可以了 50萬的就是500000*30%-40500