按季度申報(bào)的是一到三月份的
請(qǐng)問(wèn)上傳會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表里面的本月金額填的是3月當(dāng)月一個(gè)月的數(shù)據(jù)還是整個(gè)季度3個(gè)月的數(shù)據(jù)呢?
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表的本月數(shù)是填季度的最后一個(gè)月的數(shù)據(jù),還是本季度的合計(jì)數(shù)據(jù)啊?比如說(shuō)是填6月份的數(shù)據(jù),還是3-6月份的數(shù)據(jù)???
非營(yíng)利組織匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)活動(dòng)表那張,表頭顯示是本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù),那這兩列數(shù)據(jù)是填一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們是非營(yíng)利組織,季報(bào)申報(bào)業(yè)務(wù)活動(dòng)表,里面的本月數(shù)是最后一個(gè)月3月的數(shù)據(jù)還是1-3月加起來(lái)的數(shù)據(jù)啊
小規(guī)模財(cái)報(bào)的利潤(rùn)表和流量表的本月數(shù),是3個(gè)月數(shù)據(jù)相加,還是填季度內(nèi)最后一個(gè)月的數(shù)據(jù)
老師,外經(jīng)證開(kāi)完了還能作廢嗎,信息有錯(cuò)誤的
老師公司23年成立至今,老師油費(fèi)都沒(méi)過(guò)來(lái)報(bào)銷,在工資冊(cè)上做了車補(bǔ)貼500一1000元,沒(méi)租車協(xié)議,合并工資酬金申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)的油費(fèi)怎么處理好?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,銷售發(fā)票給對(duì)方金額開(kāi)多了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問(wèn)還可以紅沖嗎
總分公司,有些發(fā)票開(kāi)到了總公司,但費(fèi)用又是各做各的,比如投標(biāo)總公司付了保證金420000元,然后平臺(tái)扣的服務(wù)費(fèi)金額是195000元,專票,稅額11037.74元,那么分公司這里管理費(fèi)用是195000-11037.74,這個(gè)總分公司的賬怎么做呢,進(jìn)總公司的進(jìn)項(xiàng)我是準(zhǔn)備用分公司的無(wú)票收入去總公司抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)。兩個(gè)公司同一個(gè)區(qū)域
老師 問(wèn)下在外邊小餐館吃飯不開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)報(bào)銷要發(fā)票報(bào)銷餐費(fèi),怎么辦?餐費(fèi)都要開(kāi)發(fā)票報(bào)銷嗎
老師,有一道中級(jí)實(shí)務(wù)題,化橙線的是怎么樣理解的,會(huì)計(jì)小白想不太明白
我們給客戶提供平臺(tái)使用服務(wù),對(duì)方必須通過(guò)我們平臺(tái)才能開(kāi)展業(yè)務(wù),這個(gè)開(kāi)發(fā)票,之前開(kāi)的信息技術(shù)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在開(kāi)不了,開(kāi)信息系統(tǒng)服務(wù)還是信息系統(tǒng)增值服務(wù),信息系統(tǒng)服務(wù)簡(jiǎn)碼跟我們之前看開(kāi)的一致
為什么增值稅結(jié)轉(zhuǎn)不做到本年利潤(rùn)里?
老師,你好!我們單位做的保潔項(xiàng)目,就是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目,開(kāi)票開(kāi)的生活服務(wù)?,F(xiàn)在生活服務(wù)是不是有加計(jì)扣除優(yōu)惠政策
老師好,預(yù)交稅款該怎么做分錄呢?個(gè)人掃描付的稅款
我知道是1-3月的,但是表上面是本月數(shù),是指本期數(shù)嗎(1-3月加起來(lái)的數(shù)據(jù)
對(duì)的是的是1~3月份的