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老師你好,23年企業(yè)所得稅匯算清繳我們有以前年度損益調整差旅費2000,我應該填在哪

2024-04-16 15:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-16 15:08

你好,有以前年度損益調整差旅費2000,應當做以前年度匯算清繳的更正才是?

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你好,有以前年度損益調整差旅費2000,應當做以前年度匯算清繳的更正才是?
2024-04-16
你好? ?22年的匯算一般是需要更正的? 23年的以前年度損益寫在賬里面? 匯算里面會體現(xiàn)的? 正常做申報就可以的
2024-02-20
同學你好 這個會影響的 這個是影響跨年損益的
2024-05-24
你好 不參與匯算清繳,一般是反結賬調12月賬,這樣調之后申報,2還有就是直接納稅調增,納稅調減,調減這個有風險,要是以前年度損益調整,之前費用沒有做,這個做這個納稅調減話,金額多,有的稅局不認可的,
2022-05-11
這個是在22年度的匯算調整,跟23年匯算無關
2024-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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