對,沒錯的,是這么做賬
公司購買10萬元的油卡,作為宣傳費支出,買油卡時,分錄.1借:預(yù)付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.公司掃碼給個人做宣傳的時候 借:銀行存款 9.4 貸:管理費用 宣傳費 紅字8.7 營業(yè)外收入 7 3.油卡消費后開票來后 借:管理費用——宣傳費 8.7 應(yīng)交稅費——進項稅 1.3 貸:預(yù)付賬款 10 這樣對嗎?
請問,公司預(yù)先付了油費,對方公司已開票,但是項目上還沒有用到這么多油,已結(jié)拿到專票,分錄借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款嗎
好的,謝謝老師。還有一個問題:以前年度車輛預(yù)存加油無正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在還做以前年度損益調(diào)整。分錄:借:預(yù)付賬款。 貸:以前年度損益。票到?jīng)_減預(yù)付,借:管理費用-車輛加油 應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:預(yù)付賬款。這樣對嗎?
老師,今天公司充加油卡9000元,今天我做的分錄是:借:預(yù)付賬款 9000 貸:銀行存款 9000 下次加油的時候讓司機開發(fā)票,我再做分錄 借:管理費用 200 貸:預(yù)付賬款 200 這樣對嗎老師?
老師,加油站加油,先公戶付款,油全部用完了加油站才給開票 業(yè)務(wù)處理 付款借預(yù)付賬款 貸銀行存款 等著開出票 借管理費用 車輛油費 應(yīng)交稅費 進項稅額 貸 沖預(yù)付賬款 單位,這樣做賬對嗎
押金轉(zhuǎn)為租金,會計分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項100萬,用于農(nóng)業(yè)購買無礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號做完會引起風(fēng)險嗎
老師進項發(fā)票為什么要打印兩份
請問開發(fā)票是會計的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
老師,財務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會完成自動結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價時候這個帶墊為何不減去?
好的老師
嗯,幫忙給個五星好評,多謝多謝