借應(yīng)付賬款A(yù)公司, 貸應(yīng)收賬款B公司。
老師你好,我公司將A公司欠款950萬債權(quán)轉(zhuǎn)給B,用以抵減欠B(個人)的款,并與B簽訂了債轉(zhuǎn)協(xié)議。但是因某種原因財務(wù)主管不讓憑證后附債轉(zhuǎn)協(xié)議,只讓附A公司的收款收據(jù)復(fù)印件,以及B收到以上收據(jù)原件時開據(jù)的收條,請問這樣做對嗎?
早上好老師!我遇到一點兒問題,自己轉(zhuǎn)不過來彎兒了,請教老師一下 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,欠A商砼款126萬,公司用2套房抵賬100萬,A的朋友在我們公司購買1套房66萬,66萬A代替他朋友付款(應(yīng)該是A欠他朋友錢,以房款抵債),我們沒收到A的錢,但是要給他朋友開具認(rèn)購書和收據(jù),A還讓我們把他那兩套房的認(rèn)購書也簽了,而且最后這3套房都是按揭貸款方式購買,這個 賬務(wù)都怎么處理哇 ?收據(jù)和認(rèn)購書都怎么開哇?懵圈了[流淚]
老師您好,請教一下,我們的甲方是總承包,因為欠我們公司的工程款,用開發(fā)的房屋給我們沖抵應(yīng)收賬款,這個房子只是簽了協(xié)議,沒有辦理產(chǎn)權(quán)證書,這種情況我們需要怎么做賬?然后我們把這個房子又轉(zhuǎn)給其他個人,要不要做銷售處理?又要交哪些稅費呢?
請問A和B是我司集團旗下的公司,C是對方,現(xiàn)在是C欠A9萬,B欠C23萬,這是實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來,對方說(C)抵款后再開票給我司(B),請問這樣是不是不行?或者這樣操作的話是不是要有個抵款協(xié)議?賬務(wù)處理又該怎么做?
老師,我們公司在2015年向A公司購買了400萬的零件,零件當(dāng)時已經(jīng)全部送到,我們給付款100,對方開票開了300萬,但這筆債務(wù)一直未付,今年經(jīng)雙方協(xié)商,除我公司已使用了其中130萬的零件外,我公司其他剩余270萬的零件全部退還給A公司,抵消欠A債務(wù)300萬的債務(wù)。 這筆業(yè)務(wù)之后發(fā)票多開了170萬之后對方也并未聯(lián)系我方開具紅字發(fā)票,當(dāng)時增值稅稅率為17%,已抵扣。 請問關(guān)于這邊業(yè)務(wù)我該怎么做賬?
請問員工出差坐飛機,他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請問運輸周轉(zhuǎn)材料的運輸費計入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費用--運輸費
機械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運輸費用計入到哪里
收到工廠實驗室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,平臺以銷售價減去成本價開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項活動,結(jié)算時借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺賣貨收到的款是以銷售價借:預(yù)收,貸:銀行,請問這個預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費轉(zhuǎn)給我,在這個介紹費里面,我除了要交個人所得稅之外,我還要承擔(dān)其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個帳務(wù)要做什么處理嗎。不做處理,這個年報的利潤和12月報表的利潤不同,這個要如何 處理
線上酒店代理這個行業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?
票還是按原來業(yè)務(wù)開嗎
是的,對的,是這么做的。
老師 發(fā)票就是原本怎么開就怎么開嗎
對的是的,付款沒有關(guān)系啊。