您好 請問您導入數(shù)據(jù)的時候1-9月份的累計數(shù)據(jù)沒有導入嗎? 比如利潤表的本年累計

老師,我們是農貿公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師代理記賬上傳23年第四季度的財報,根本就不是12月份做完賬上傳的財報,是11月或者10份的,那我匯算清繳是按12月份代理記賬給的利潤表數(shù)據(jù)填收入支出期間費用表,還是,根據(jù)她上傳稅局的第四季度的財報數(shù)據(jù)填匯算的表格
老師代理記賬上傳23年第四季度的財報,根本就不是12月份做完賬上傳的財報,是11月或者10份的,那我匯算清繳是按12月份代理記賬給的利潤表數(shù)據(jù)填收入支出期間費用表,還是,根據(jù)她上傳稅局的第四季度的財報數(shù)據(jù)填匯算的表格
想問下,23年10月份接的賬,導入期初數(shù)據(jù)后,做完10-12月的賬務,財務報表上顯示的不是真正的12月累計的情況啊,只是我接賬后10-12月的累計情況,這樣的財務報表數(shù)據(jù)只能上傳到電子稅務局上做23年的匯算清繳與上傳23年的財務報表嗎,
老師你好 那個長期待攤費用23年12月開始攤銷了 領導建議是沒有收入 要把23年12月攤銷的在3月份調整 沖回 在后面業(yè)務量大的情況下 進行攤銷 這樣會不會影響匯算清繳申報數(shù)據(jù) 實際廠房是租用的 裝修完畢是2023年10月份 這樣做可以嗎
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務,您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務提供商的)來充當海關用途的IOR/EOR。海南自貿港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關稅領土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
這個導不了吧,我沒有之前公司的賬套,只能根據(jù)科目余額表錄期初數(shù)據(jù),然后做賬10-12月的,
科目余額表錄入的時候 可以錄入本年累計數(shù)據(jù)的? 您軟件不好錄入本年累計嗎
這個情況的有沒有學堂的課程可以看怎么做啊,不是很懂錄這些,和怎么接上
就是期初錄入的時候 要把本年累計的借貸方都填入 不然的話 當年就是兩套賬 看整年的數(shù)據(jù) 要把1-9跟10-12的累計相加 比較麻煩 沒有專門針對這一塊的哈
不會啊,老師有沒有視頻或者文件能直觀的知道怎么做阿
根據(jù)科目余額表的本年累計借方 本年累計貸方? 錄入新賬套的期初的時候 對應一一填寫就好了 您新軟件錄入期初的界面可以截圖一下嗎? 或者說您期初錄入后已經(jīng)啟用賬套了?