對(duì)的 做視同銷(xiāo)售的 要交增值稅 不可以退稅
老師,我們公司是性質(zhì)是私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),征收方式是查賬征收,季度預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得稅,公司名稱(chēng)是某某中心,請(qǐng)問(wèn),公司公賬的錢(qián),法人可以直接拿出來(lái),不繳納分紅的個(gè)人所得稅嗎?因?yàn)?,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收是可以這樣做的,我不清楚個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收是否也可以這樣操作,麻煩老師幫忙解答,謝謝!
老師您好!我們公司申請(qǐng)了那個(gè)軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷(xiāo)售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購(gòu)買(mǎi)一些材料生產(chǎn)銷(xiāo)售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對(duì)這個(gè)軟件可以即征即退,但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開(kāi)那個(gè)紅字發(fā)票,這樣一來(lái)一回的話(huà),要怎么操作這個(gè)即征即退呢?開(kāi)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢?不懂
老師咨詢(xún)一下出口退稅的問(wèn)題,企業(yè)類(lèi)型生產(chǎn)企業(yè),出口退稅率13%,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題2022年我們有幾筆出口方式不是一般貿(mào)易而是以樣品的方式出口,后續(xù)不收款,不開(kāi)票,現(xiàn)在要外銷(xiāo)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎?
老師同學(xué)們;咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題來(lái):我司一產(chǎn)品因其適應(yīng)出口免稅不退稅政策,一直走來(lái)料加工出口,現(xiàn)來(lái)料手冊(cè)過(guò)期,想走進(jìn)料加工出口,當(dāng)前我們的進(jìn)料加工出口貨物都是可享受免抵退稅政策,一旦把出口免稅且不退稅商品也采用進(jìn)料加工出口模式,該不退稅產(chǎn)品對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)加工進(jìn)項(xiàng)稅是否需要做轉(zhuǎn)出?還是怎么樣操作呢?
老師好!我想問(wèn)一下,銷(xiāo)售出口(正常報(bào)關(guān))的產(chǎn)品,都要開(kāi)出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請(qǐng)的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請(qǐng)退稅,那這些外采的成品我們報(bào)關(guān)出口后,可以不開(kāi)發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不申請(qǐng)退稅?
老師,進(jìn)口貨物繳納增值稅能進(jìn)項(xiàng)抵扣吧
我想問(wèn)一下怎么查給統(tǒng)計(jì)局報(bào)的利潤(rùn)表數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)支付勞務(wù)公司生產(chǎn)工人勞務(wù)費(fèi)和支付勞務(wù)公司代發(fā)工資的勞務(wù)費(fèi),分別計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
制造業(yè)買(mǎi)入原材料1000噸,本月出庫(kù)800噸,結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少?
老師,270元整大寫(xiě)怎么寫(xiě)?
老師,問(wèn)下,我們家開(kāi)網(wǎng)店的銷(xiāo)售額票如何開(kāi)具
老師,我們工程項(xiàng)目好多產(chǎn)品以前項(xiàng)目撤回來(lái)的配件,這領(lǐng)用去了新的工地,這個(gè)金額怎么算好呢
一家公司注冊(cè)地在本地,工廠在外地,人員社保不在本地交,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
所得稅中,銷(xiāo)售費(fèi)用在收入的多少比例范圍內(nèi) 允許扣除
請(qǐng)問(wèn)老師工程項(xiàng)目異地預(yù)交稅款怎么計(jì)算呢?