對(duì)的 做視同銷售的 要交增值稅 不可以退稅
老師,我們公司是性質(zhì)是私營獨(dú)資企業(yè),征收方式是查賬征收,季度預(yù)繳經(jīng)營所得稅,公司名稱是某某中心,請(qǐng)問,公司公賬的錢,法人可以直接拿出來,不繳納分紅的個(gè)人所得稅嗎?因?yàn)?,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收是可以這樣做的,我不清楚個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收是否也可以這樣操作,麻煩老師幫忙解答,謝謝!
老師您好!我們公司申請(qǐng)了那個(gè)軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對(duì)這個(gè)軟件可以即征即退,但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開那個(gè)紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個(gè)即征即退呢?開這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢?不懂
老師咨詢一下出口退稅的問題,企業(yè)類型生產(chǎn)企業(yè),出口退稅率13%,現(xiàn)在有個(gè)問題2022年我們有幾筆出口方式不是一般貿(mào)易而是以樣品的方式出口,后續(xù)不收款,不開票,現(xiàn)在要外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
老師同學(xué)們;咨詢個(gè)問題來:我司一產(chǎn)品因其適應(yīng)出口免稅不退稅政策,一直走來料加工出口,現(xiàn)來料手冊(cè)過期,想走進(jìn)料加工出口,當(dāng)前我們的進(jìn)料加工出口貨物都是可享受免抵退稅政策,一旦把出口免稅且不退稅商品也采用進(jìn)料加工出口模式,該不退稅產(chǎn)品對(duì)應(yīng)國內(nèi)加工進(jìn)項(xiàng)稅是否需要做轉(zhuǎn)出?還是怎么樣操作呢?
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報(bào)關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請(qǐng)的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請(qǐng)退稅,那這些外采的成品我們報(bào)關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不申請(qǐng)退稅?
填報(bào) 增值稅申報(bào)表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
老師早。訴訟時(shí)效屆滿,債務(wù)人獲得抗辯權(quán)是啥意思。
2025.4-6月個(gè)人代扣社保多計(jì)提共計(jì)494.72元,能在2025.7月紅沖多計(jì)提的494.172元?具體怎么做分錄?
填報(bào) 增值稅申報(bào)表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
營業(yè)執(zhí)照第一個(gè)寫的租賃,但我們主要經(jīng)營鋼結(jié)構(gòu)加工和安裝,想問一下把國標(biāo)行業(yè)改一下,改成哪個(gè)行業(yè)好,為了開票時(shí)的不必要麻煩
老師好,會(huì)計(jì)在2月的時(shí)候做了一筆其他業(yè)務(wù)收入,可是申報(bào)的時(shí)候沒申報(bào)這其他業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致報(bào)表和賬不一致如何處理呢?具體操作流程步驟謝謝
老師,車輛賣出的公司是一般納稅人
老師,購買給職工用的防暑降溫的比如西瓜,雪糕,葡萄糖這些的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司注冊(cè)資本和資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資本一致,每年年報(bào)上有實(shí)繳資金,但是我在國家公示糸統(tǒng)里面沒有看見實(shí)繳明細(xì),在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上(就是工商注冊(cè)那個(gè)網(wǎng))也沒有看見備案,請(qǐng)問這個(gè)實(shí)繳金額去哪里看是正確的?
我賣出去的貨,有一部分對(duì)方給退回來了,請(qǐng)問我是不是得開紅字發(fā)票?那我怎么開紅字發(fā)票?