你好 可以的 那你直接做稅金及附加

企業(yè)還在籌建期,尚未展開經(jīng)營,但籌建期不會跨年,這段時間的開辦費計入管理費用,但其中有一筆辦公室裝修款,請問可以計入長期待攤費用嗎,還是只能作為開辦費計入管理費用
公司6月注冊,6—7月都還未購固定資產(chǎn),還未有收入,未正常經(jīng)營。屬于籌建期對嗎?那么籌建期交的賬簿資金印花稅是要記營業(yè)稅金及附加—印花稅,對嗎? 買支票手續(xù)費,進管理費用—開辦費還是財務(wù)費用—手續(xù)費?
老師,我那個籌建期間開辦費還是有點不太明白,既然籌建期不認虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時做賬科目一部分費用記入了管理費用―開辦費,像手續(xù)費就記入了財務(wù)費用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費用明細表,我是分開填管理費用和財務(wù)費用嗎?還是把費用加總一起填到管理費用其他欄嗎?
我們公司7月開始籌建,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),中間產(chǎn)生的開辦費8萬多怎么做賬?直接入管理費用開辦費然后結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發(fā)生的管理費用,財務(wù)費用可以直接計入長期待攤費用-開辦費里嗎?還是說做賬時辦公用的采購,行政人員工資先計入管理費用,最后一起轉(zhuǎn)入長期待攤費用里呢?
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
那我就計入稅金及附加,還有管理費用~辦公費 還有財務(wù)費用~手續(xù)費,這樣我利潤表就是負數(shù),我現(xiàn)在要申報季度所得稅,需要調(diào)整嗎
不需要的,不用調(diào)整,先報負數(shù)就行
屬于籌建期間也不影響嘛
是的對的,不影響的。
老師,我上次問您我不勾選進項,也沒有銷項,您讓我不勾選也要統(tǒng)計,然后我申報,又跟上個月一樣提醒我申報失敗了,說數(shù)電確認信息與申報進項不一致
老師,我上次問您我不勾選進項,也沒有銷項,您讓我不勾選也要統(tǒng)計,然后我申報,又跟上個月一樣提醒我申報失敗了,說數(shù)電確認信息與申報進項不一致
你看下 怎么回事呀
好,你的抵扣聯(lián)兒是不是沒有保存,沒有填寫?
保存了呀,上個月也是這樣
你好,那不清楚 上面的原因看不懂,上面就提示你抵扣聯(lián)和附表2不對。
就是不對,但是我不知道我哪兒不對,我不勾選進項,我也沒有銷項,都是0啊,我不知道為什么提示我不對
你好,抵扣聯(lián)發(fā)票歸結(jié),然后再下一步。
我在重新申報一下看看
可以的,可以試一下。