你好 可以的 那你直接做稅金及附加
企業(yè)還在籌建期,尚未展開(kāi)經(jīng)營(yíng),但籌建期不會(huì)跨年,這段時(shí)間的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,但其中有一筆辦公室裝修款,請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,還是只能作為開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
公司6月注冊(cè),6—7月都還未購(gòu)固定資產(chǎn),還未有收入,未正常經(jīng)營(yíng)。屬于籌建期對(duì)嗎?那么籌建期交的賬簿資金印花稅是要記營(yíng)業(yè)稅金及附加—印花稅,對(duì)嗎? 買(mǎi)支票手續(xù)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)?
老師,我那個(gè)籌建期間開(kāi)辦費(fèi)還是有點(diǎn)不太明白,既然籌建期不認(rèn)虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時(shí)做賬科目一部分費(fèi)用記入了管理費(fèi)用―開(kāi)辦費(fèi),像手續(xù)費(fèi)就記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表,我是分開(kāi)填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是把費(fèi)用加總一起填到管理費(fèi)用其他欄嗎?
我們公司7月開(kāi)始籌建,現(xiàn)在還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè),中間產(chǎn)生的開(kāi)辦費(fèi)8萬(wàn)多怎么做賬?直接入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)然后結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發(fā)生的管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用可以直接計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里嗎?還是說(shuō)做賬時(shí)辦公用的采購(gòu),行政人員工資先計(jì)入管理費(fèi)用,最后一起轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里呢?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂賬號(hào)好久沒(méi)用了,登不上咋辦?不知道賬號(hào)了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,酒店的住宿費(fèi)可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
小規(guī)模餐飲,3%開(kāi)票現(xiàn)在減免按照1%開(kāi),想要開(kāi)4100發(fā)票需要多少稅點(diǎn)?
老師,我公司是高新企業(yè),例如我公司今年利潤(rùn)300萬(wàn),其中研發(fā)成本500萬(wàn),申請(qǐng)加計(jì)扣除后,表上利潤(rùn)為-200萬(wàn),那這200萬(wàn)下一個(gè)年度還能扣除嗎?還是只能在本年度使用?
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè),目前需要做什么
老師,出售呆滯庫(kù)存,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理是?稅率是?謝謝
老師,麻煩請(qǐng)教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒(méi)掃碼槍,沒(méi)有出入庫(kù)表,不涉及稅務(wù),也沒(méi)有手工記錄的銷(xiāo)售臺(tái)帳)6月30日未盤(pán)點(diǎn),7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤(pán)點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷(xiāo)售成本無(wú)法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷(xiāo)售收入,送貨單也有,追問(wèn),已知5月31日庫(kù)存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷(xiāo)售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷(xiāo)售收入47724.3元,7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元,2月~5月平均銷(xiāo)售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨(dú)立帳戶,每學(xué)期末需把利潤(rùn)上繳至財(cái)政非稅,上繳時(shí)貸方用銀行存款,借方用哪個(gè)科目呢?本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購(gòu),臨時(shí)采買(mǎi)的個(gè)別工具,或者吃飯,或者在多家店面買(mǎi)的雜七雜八的小東西,不給開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)個(gè)收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
那我就計(jì)入稅金及附加,還有管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 還有財(cái)務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi),這樣我利潤(rùn)表就是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在要申報(bào)季度所得稅,需要調(diào)整嗎
不需要的,不用調(diào)整,先報(bào)負(fù)數(shù)就行
屬于籌建期間也不影響嘛
是的對(duì)的,不影響的。
老師,我上次問(wèn)您我不勾選進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),您讓我不勾選也要統(tǒng)計(jì),然后我申報(bào),又跟上個(gè)月一樣提醒我申報(bào)失敗了,說(shuō)數(shù)電確認(rèn)信息與申報(bào)進(jìn)項(xiàng)不一致
老師,我上次問(wèn)您我不勾選進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),您讓我不勾選也要統(tǒng)計(jì),然后我申報(bào),又跟上個(gè)月一樣提醒我申報(bào)失敗了,說(shuō)數(shù)電確認(rèn)信息與申報(bào)進(jìn)項(xiàng)不一致
你看下 怎么回事呀
好,你的抵扣聯(lián)兒是不是沒(méi)有保存,沒(méi)有填寫(xiě)?
保存了呀,上個(gè)月也是這樣
你好,那不清楚 上面的原因看不懂,上面就提示你抵扣聯(lián)和附表2不對(duì)。
就是不對(duì),但是我不知道我哪兒不對(duì),我不勾選進(jìn)項(xiàng),我也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),都是0啊,我不知道為什么提示我不對(duì)
你好,抵扣聯(lián)發(fā)票歸結(jié),然后再下一步。
我在重新申報(bào)一下看看
可以的,可以試一下。