您好,是的,調(diào)賬,你留底做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,借轉(zhuǎn)出未交增值稅0.01貸營(yíng)業(yè)外收入,0.01差額可以通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支核算
老師,由于之前增值稅一直是做留抵,也沒(méi)有仔細(xì)去核對(duì)留抵金額,現(xiàn)在賬上和實(shí)際增值稅申報(bào)相差兩千多元,找不出哪里出問(wèn)題了。這個(gè)需要怎么處理
我公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅,之前月份有沒(méi)扣除的金額,在這個(gè)月把之前留下來(lái)扣除部分全扣后,實(shí)際繳納的增值稅比我賬上要繳的增值稅少了0.03元,這種情況是我有錯(cuò),還是會(huì)出現(xiàn)計(jì)算有差異
上月進(jìn)賬項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)完之后,需要繳納增值稅,但是實(shí)際申報(bào)比應(yīng)繳納的多了0.01,這個(gè)要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師,現(xiàn)在財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)上留抵金額與實(shí)際發(fā)票留抵金額差幾分,原因是前期申報(bào)增值稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額少寫(xiě)幾分導(dǎo)致已交增值稅多,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)已交稅金不平差幾分,這個(gè)怎么調(diào)整
老師,你好,10月份需要交增值稅1981.14元,上期留抵24.83元,加計(jì)抵扣了1956.31元,實(shí)際上沒(méi)有交稅款,那怎么做分錄?不是只有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況,也不屬于進(jìn)項(xiàng)留抵,怎么做分錄?
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)只開(kāi)銷項(xiàng)存在罰款一說(shuō)不
老師9月份以后不允許報(bào)無(wú)票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問(wèn)下:公司促銷商品買(mǎi)一送一活動(dòng),比如買(mǎi)一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開(kāi)支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開(kāi)票也無(wú)進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)異地工程 有分包 有預(yù)繳 開(kāi)票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>