你好 四舍五入的差異沒關(guān)系 差額放到營業(yè)外收入
我們公司是一般納稅人,在7月份的時(shí)候可以享受15%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,但是當(dāng)時(shí)之前的會(huì)計(jì)沒有申請(qǐng),按沒有享受加計(jì)扣除申報(bào)的增值稅,在8月份的時(shí)候去申請(qǐng)了加計(jì)扣除,所以在8月份,形成了一千多的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 這個(gè)一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
老師您好,我們是一個(gè)建筑安裝公司,然后在外地去簡(jiǎn)易計(jì)稅。在外地預(yù)交增值稅的時(shí)候,那個(gè)分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現(xiàn)在開票,然后確認(rèn)收入的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)沒扣除之前的全部金額,最后那個(gè)交了以后是實(shí)際交的金額和我賬上一開始確認(rèn)的那個(gè)應(yīng)交銷項(xiàng)稅里邊他倆不平中間的那個(gè)分包合同的那個(gè)扣除部分的那個(gè)增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來?
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個(gè)稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證?。∵@個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳,如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請(qǐng)指教問題比較都?。≈x謝
老師請(qǐng)問一下之前計(jì)提7月份的個(gè)稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個(gè)計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來更改個(gè)稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個(gè)稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額
我們每月稅前工資5000元,五險(xiǎn)一金扣除965.8元,沒有其他專項(xiàng)附加扣除。已經(jīng)申報(bào)了八個(gè)月,九月份因?yàn)橐还P獎(jiǎng)金與工資合計(jì)要發(fā)14000元,以后10,11,12月份都還是5000元工資。因?yàn)槲乙獏⑴c小汽車搖號(hào),這個(gè)九月的繳稅記錄對(duì)我比較重要。請(qǐng)問九月份是不是會(huì)產(chǎn)生繳稅?全年工資算下來69000元,扣除每月5000起征點(diǎn)和五險(xiǎn)一金轉(zhuǎn)賬扣除,我其實(shí)并不需要繳稅是吧?還可以退稅,但是我為了今年有繳稅記錄不申請(qǐng)退稅可以吧?
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無票收入?
老師我這邊自然人申報(bào)個(gè)稅現(xiàn)在申報(bào)的7月份工資,怎么填
老師,科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)里填報(bào)企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目所屬年份與當(dāng)年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用額的年份保持一致,并非特指立項(xiàng)年份,這個(gè)是什么意思,我申報(bào)25年的評(píng)價(jià),是說25年研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額嗎
老師 我們是實(shí)際上員工是7月份來的 結(jié)果是社保開戶是9月份開戶的 勞動(dòng)合同是從9月1號(hào)開始簽訂的 那么我現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)是按照幾月開始申報(bào)? 個(gè)稅開始申報(bào)就得從公戶發(fā)工資
老師 當(dāng)月刷卡有次月收入 刷卡未到賬次月才到賬 要全部掛應(yīng)收 是不還得掛一個(gè)次月收入的預(yù)收?
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個(gè) 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈(zèng)設(shè)備,入賬計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎
老師,公司停止售賣農(nóng)藥,現(xiàn)申請(qǐng)把現(xiàn)存農(nóng)藥(包括完好、過期、丟失、破損)統(tǒng)一進(jìn)行處理,這個(gè)該怎么弄啊?
老師,這個(gè)是客戶的報(bào)關(guān)單和國內(nèi)供應(yīng)商采購合同,請(qǐng)問采購發(fā)票要怎么開才能退稅?
開6%普票和專票的區(qū)別
我們公司是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅用的差額征稅,有不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目的部分增值稅申報(bào)表,不適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額怎么填
你好,具體的開的是什么業(yè)務(wù)的?稅率是多少的?
地稅的是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來交稅。
一般計(jì)稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來交稅。