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我公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅,之前月份有沒扣除的金額,在這個(gè)月把之前留下來扣除部分全扣后,實(shí)際繳納的增值稅比我賬上要繳的增值稅少了0.03元,這種情況是我有錯(cuò),還是會(huì)出現(xiàn)計(jì)算有差異

2022-12-06 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 18:11

你好 四舍五入的差異沒關(guān)系 差額放到營業(yè)外收入

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快賬用戶8800 追問 2022-12-06 18:30

我們公司是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅用的差額征稅,有不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目的部分增值稅申報(bào)表,不適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額怎么填

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齊紅老師 解答 2022-12-06 18:35

你好,具體的開的是什么業(yè)務(wù)的?稅率是多少的?

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齊紅老師 解答 2022-12-06 18:35

地稅的是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來交稅。

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齊紅老師 解答 2022-12-06 18:36

一般計(jì)稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來交稅。

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你好 四舍五入的差異沒關(guān)系 差額放到營業(yè)外收入
2022-12-06
您好,您好,申請(qǐng)退稅的呢。
2024-04-03
你好 現(xiàn)在是你們多扣了職工的,你們是不是沒有發(fā)下去啊?
2021-10-12
你好,算預(yù)繳 的就可以了,可以抵扣的
2020-08-11
實(shí)際抵減才做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-10-11
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