沒(méi)有 沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)不要轉(zhuǎn)

請(qǐng)問(wèn)老師,公司是一般納稅人,有一項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)大概50萬(wàn),但是銷(xiāo)項(xiàng)是80萬(wàn),公司也還有其他的進(jìn)項(xiàng),但是商品和這項(xiàng)業(yè)務(wù)不匹配,請(qǐng)問(wèn)這種情況是怎么交增值稅稅?
一般納稅人,租賃公司房屋,租賃房不要票,只要收據(jù),可以計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額用來(lái)和進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?(公司有建房的進(jìn)項(xiàng)票)
廣告策劃公司,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票很少,銷(xiāo)項(xiàng)多,然后交稅多,有什么方法可以避免這種情況
老師,一般納稅人公司要注銷(xiāo),但是還有很多進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,這樣有問(wèn)題嗎?
公司有銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是成本主要是房租和人工,進(jìn)項(xiàng)稅很少。 請(qǐng)問(wèn)這種情況,公司有必要轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


但是銷(xiāo)售收入會(huì)超過(guò)500萬(wàn)元,這種是不是必須要轉(zhuǎn)了?
對(duì)的是的,必須轉(zhuǎn)。一般當(dāng)事人。