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老師,暫估成本怎么估?季度利潤大,但是我們有些發(fā)票未回,錢已經(jīng)預(yù)付了,這種暫估成本分錄怎么做?

2024-04-14 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-14 13:49

你好,同學(xué) 如果已經(jīng)付款的話 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸銀行存款---實際付款的 應(yīng)付賬款-暫估---未付款的

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快賬用戶6845 追問 2024-04-14 13:52

不估稅是嗎?那多會給這沖了

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快賬用戶6845 追問 2024-04-14 13:53

老師 摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-04-14 13:54

是的,暫估,不估稅金的,同學(xué)

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齊紅老師 解答 2024-04-14 13:54

摘要,就寫暫估某某月份成本

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快賬用戶6845 追問 2024-04-14 13:56

多會沖 次月還是等發(fā)票回來

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齊紅老師 解答 2024-04-14 13:57

發(fā)票回來的時候,沖回,按照發(fā)票重新入賬

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你好,同學(xué) 如果已經(jīng)付款的話 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸銀行存款---實際付款的 應(yīng)付賬款-暫估---未付款的
2024-04-14
同學(xué),你好 1.之前的分錄做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù) 2.之前的暫估紅沖,再按照發(fā)票重新做
2024-03-13
這種記賬方法在大部分情況下是可以的,但可能還需要考慮一些其他因素。 首先,對于預(yù)付賬款的暫估,一般是基于票到貨未到的預(yù)估,票到后紅沖或沖銷原來的暫估憑證,再按票面金額做一次分錄。所以你的分錄可能是正確的。 然而,你需要確保你的暫估成本與實際成本相差不大。如果實際成本與暫估成本相差較大,可能需要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本和服務(wù)成本的金額。此外,如果發(fā)票在季度末之前未收到,可能需要考慮是否應(yīng)將該筆款項確認(rèn)為其他應(yīng)收款或待攤費用,并按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理。 最后,你需要注意確認(rèn)該項業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理是否符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。例如,如果該項技術(shù)服務(wù)費屬于增值稅應(yīng)稅項目,那么你需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定繳納了相應(yīng)的稅款。同時,如果該項業(yè)務(wù)涉及到個人所得稅等問題,你也需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定進(jìn)行了申報和繳納。
2023-10-11
暫估當(dāng)時怎么做的
2024-06-30
當(dāng)時借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的嗎
2024-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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