可添加二級(jí)明細(xì):減免稅款
事業(yè)單位小規(guī)模納稅人季報(bào)免征增值稅計(jì)入什么科目。沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入,有其他收入,如果計(jì)入其他收入,應(yīng)該計(jì)入其他收入下面的什么二級(jí)科目?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬(wàn),減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷(xiāo)項(xiàng)稅還是用稅額減免,下面分錄對(duì)嗎?下面寫(xiě)的分錄里,前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄,括號(hào)里是自己添加科目,用哪個(gè)合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(稅額減免) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
老師 現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)按1%繳納增值稅了,但10萬(wàn)元以內(nèi)免征增值稅,是不是月底需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅里?營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)明細(xì)科目用免征增值稅可以嗎?
老師,如果季末核算未達(dá)30萬(wàn),無(wú)需繳增值稅的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,貸:營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目應(yīng)該寫(xiě)什么?
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅5%加計(jì)抵減后本月不用交增值稅,這個(gè)5%加計(jì)抵減的增值稅額分錄是借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-下設(shè)加計(jì)抵減稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(這個(gè)二級(jí)科目選得對(duì)不對(duì))?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開(kāi)的,授權(quán)十萬(wàn),開(kāi)的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷(xiāo)售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷(xiāo)合同如何做資料