你好,一般是不填寫的,除非特殊的業(yè)務(wù)?? 出口發(fā)票就是公司開具的普票的號碼
老師你好,我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)填進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時(shí),我先從稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,在認(rèn)證發(fā)票信息處理能看到剛倒進(jìn)來的幾張發(fā)票。請問怎么能關(guān)聯(lián)到進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)的單機(jī)版。
你好,老師,出口退稅智能配單中,基本信息里面的業(yè)務(wù)類型代碼,跟出口發(fā)票號填什么
你好,老師,外貿(mào)出口退稅操作,使用“報(bào)關(guān)單逐項(xiàng)配單”時(shí),選擇發(fā)票信息,上方出現(xiàn)所屬期,申報(bào)批次,關(guān)聯(lián)號,這三個(gè)信息是自動(dòng)帶出的嗎?如果不是,去哪里找或者按照什么怎么填?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
所屬期是填本月還是出口當(dāng)月?
填寫所屬期,比如4月報(bào)退稅 填寫202403
和申報(bào)增值稅等的申報(bào)所屬期一般都是一致的
我現(xiàn)在報(bào),就是填202403?
你好,是這樣填寫的
智能配單保存的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示,怎么操作
智能配單保存的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示,怎么操作
提示的圖片給截下圖吧
就是這個(gè)圖片內(nèi)容
應(yīng)當(dāng)是有2023年的出口日期的單據(jù)
23年的和24年的要分開兩個(gè)申報(bào)
這單就是2023年的出口日期,我們的首單出口
配單保存出現(xiàn)這個(gè)提示,我要怎么操作,在哪里確認(rèn)嗎?
老師這個(gè)已經(jīng)解決,謝謝
日期寫成以前的了么
好的,有問題再溝通
日期填的去年12月份的就可以了
好的好的,祝工作順利