同學(xué),你好 更名通知說(shuō)明
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下以下情況應(yīng)當(dāng)如何做賬處理: 老板的A和B兩家公司,A是小規(guī)模,B是一般納稅人,供應(yīng)商(一般納稅人)是和A簽訂了合同,與A發(fā)生的業(yè)務(wù)一起銷售到終端客戶,終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應(yīng)商開(kāi)票到B,由B付款到供應(yīng)商。請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎? 這樣處理以后發(fā)票從供應(yīng)商到B可以增值稅抵扣,但是資金從A到B,B同樣也要開(kāi)票給A吧?有可以合理節(jié)約稅費(fèi)的方式嗎?
我們收A客戶款,,給A客戶開(kāi)票,合同也是跟A簽訂,也就是三流一致,但是,業(yè)務(wù)是幫B公司辦理的,這種情況要怎么做呢?收AB的委托辦理協(xié)議?還是委托代付協(xié)議?還是其他的什么材料呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們有個(gè)客戶名字叫a,也給他們開(kāi)了發(fā)票,但是等他們付款的時(shí)候抬頭變更成b了, 實(shí)際名稱由a變更成了b,這種情況, 需要他們給我們一份什么材料再做賬呢
老師 我們是A公司以B公司的名義收款簽合同并交付;B公司不扣傭金,將余款轉(zhuǎn)回A公司;A公司開(kāi)票給B公司;有個(gè)客戶吧款付到了B公司,B也開(kāi)了發(fā)票給客戶;但是A公司把款退回了客戶;請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)這么操作了,是要簽一個(gè)待退款協(xié)議嗎?
請(qǐng)問(wèn):原本和客戶A簽訂合同,預(yù)收款也是客戶A轉(zhuǎn)來(lái)的,但是后來(lái)客戶A改名字了,改成B公司,要按B公司開(kāi)票,這種情況需要對(duì)方提供什么資料給我們嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢