你好,是的,就是這樣做。
老師,這個月總賬預提了稅金及附加(印花稅),體現(xiàn)在了報表上。但是我們印花稅是季度繳納,所以這個月她預提的我們不需要繳稅,等4月再交可以吧?
老師你好,這個季度報印花稅,我9月份做了無票收入,那這個印花稅是現(xiàn)在繳納還是等到11月份開發(fā)票的時候再申報繳納!
老師,我們3月份有購進業(yè)務(wù),按買賣合同申報印花稅,申報印花稅需要3月份計提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
4月份申報季報 在4月份繳納稅費 那在1-3月份還要計提嗎?還是在4月份直接做支付賬務(wù)處理 不用計提
老師印花稅,4月報1到3月一個季度的,是4月計提并繳納嗎?賬做在4月嗎?不然我們4月申報時從那里去查賬我們申報的是對的?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么