關(guān)于發(fā)票問(wèn)題,根據(jù)《上海市農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)使用管理規(guī)定》等相關(guān)法規(guī),農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)單位在銷售農(nóng)藥或提供農(nóng)藥服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向購(gòu)買者或服務(wù)對(duì)象出具發(fā)票。因此,給予這些外請(qǐng)人員打藥費(fèi),對(duì)方應(yīng)當(dāng)開(kāi)具發(fā)票。具體的發(fā)票類型應(yīng)當(dāng)是生物農(nóng)藥制劑的稅收分類編碼為107020701的發(fā)票。 其次,關(guān)于賬務(wù)處理,您可以將支付給外請(qǐng)人員的打藥費(fèi)作為勞務(wù)費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理。具體操作為,將支付的費(fèi)用記入“勞務(wù)費(fèi)用”或相關(guān)成本科目,并在發(fā)票等相關(guān)憑證的支持下,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。同時(shí),確保相關(guān)憑證的完整性和準(zhǔn)確性,以便日后審計(jì)和稅務(wù)檢查。 需要注意的是,如果您的公司是增值稅一般納稅人,那么在處理這類費(fèi)用時(shí),應(yīng)當(dāng)注意區(qū)分是否可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。通常情況下,如果外請(qǐng)人員提供的是增值稅應(yīng)稅勞務(wù),并且您公司取得了合規(guī)的增值稅專用發(fā)票,那么這部分費(fèi)用是可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的。
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司跟一家裝飾公司簽訂了協(xié)議,就是裝飾公司介紹單給我們,然后我們給對(duì)方公司服務(wù)費(fèi),服務(wù)費(fèi)是打到對(duì)方公司賬戶的,對(duì)方會(huì)給我們開(kāi)票的,這樣我公司的賬務(wù)需要怎么樣處理呢?
我司因業(yè)務(wù)發(fā)展,與一家崗位外包公司簽訂了崗位外包服務(wù)協(xié)議,對(duì)方提供人員,為我司服務(wù)連接業(yè)務(wù),協(xié)議約定我司在規(guī)定時(shí)間支付給外包公司相應(yīng)的外包費(fèi)用(外包員工勞務(wù)費(fèi)及外包服務(wù)費(fèi))。其可提供兩種發(fā)票:1勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(普通發(fā)票);2服務(wù)費(fèi)發(fā)票(專用發(fā)票)。因我司是一般納稅人,我想開(kāi)具專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng),但不知開(kāi)具服務(wù)費(fèi)是否合規(guī)合理,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,萬(wàn)分感謝。
老師:我們是建筑公司,接了一項(xiàng)工程,業(yè)主給我們結(jié)進(jìn)度款20萬(wàn),其中4萬(wàn)是打進(jìn)公司的農(nóng)民工工資專戶,我們開(kāi)了16萬(wàn)的材料票給甲方,但4萬(wàn)的工資我們沒(méi)去稅局代開(kāi)發(fā)票,而是打進(jìn)一個(gè)勞務(wù)公司的賬戶讓勞務(wù)公司代發(fā),并且用勞務(wù)公司開(kāi)了票給業(yè)主,請(qǐng)問(wèn)我們公司用什么會(huì)計(jì)分錄處理這筆業(yè)務(wù)?勞務(wù)公司又用什么分錄處理這業(yè)務(wù)?個(gè)稅是由承包方申報(bào)還是勞務(wù)公司申報(bào)?勞務(wù)公司也是我在做賬
老師,本司為農(nóng)業(yè)公司,與其他公司簽約打農(nóng)藥服務(wù),但由于人手不夠,請(qǐng)了外面的人一起打藥,請(qǐng)問(wèn)給予這些外請(qǐng)人員打藥費(fèi)對(duì)方是否要去代開(kāi)發(fā)票?開(kāi)什么類型的發(fā)票?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,我們公司跟其他公司簽打藥合同,但由于人手不夠,外請(qǐng)人打藥,我們付款給這些外請(qǐng)的人,他們是不是要去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票?勞務(wù)發(fā)票20個(gè)點(diǎn)他們肯定不愿意開(kāi)。還有其他辦法嗎?另外有一個(gè)人打藥得到的總額為1.6萬(wàn),但他欠我們公司款3萬(wàn)元,我直接可以用這1.6萬(wàn)沖賬嗎?還是要扣掉稅點(diǎn)才可以沖
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老師,這個(gè)看不懂,麻煩給解釋一下,可以嗎,
同一家單位掛賬預(yù)付和應(yīng)付可以互相沖嗎?
個(gè)體工商戶辦的臨時(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何申請(qǐng)辦理稅務(wù)事項(xiàng)
老師,我怎么感覺(jué)看不懂報(bào)稅時(shí),電子稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)算要繳納的稅的數(shù)據(jù)呢?期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))-78489,是我們上次因?yàn)榭鐓^(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳部分,因?yàn)殄e(cuò)開(kāi)了一個(gè)月(當(dāng)時(shí)不懂要做預(yù)繳,所以開(kāi)票當(dāng)月已全額繳納,后來(lái)補(bǔ)做跨報(bào)時(shí)又同時(shí)預(yù)繳了2%,所喲最最終是多繳了78489.08),但現(xiàn)在從這個(gè)報(bào)表上是體現(xiàn)了多繳,但實(shí)際要繳稅時(shí),它實(shí)際還直接本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),并沒(méi)有減去這個(gè)多繳部分才讓我繳納呢?實(shí)際減完,我應(yīng)該期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))138318那部分和對(duì)應(yīng)附加稅呢,但這個(gè)月我實(shí)際繳納增值及附加金額卻是(301795.09-84989.4)*1.12=229814元
老師 您好 請(qǐng)教一下 就是稅局剛剛打電話 讓修改24年研發(fā)費(fèi)用 然后根據(jù)要求把研發(fā)費(fèi)用調(diào)低了200萬(wàn) 現(xiàn)在我們賬上的利潤(rùn)表和稅局申報(bào)的利潤(rùn)表對(duì)不上 請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)賬嗎 分錄可以怎么做呢 謝謝老師
會(huì)計(jì)科目應(yīng)付票據(jù)包含哪些?
老師,開(kāi)了紅字發(fā)票額度會(huì)退回嗎
老師 去年的報(bào)銷發(fā)票五萬(wàn)多,今年還能報(bào)銷嗎,或者不報(bào)銷了 也不做賬可以嗎?
23年交的租金,在25年追回租金發(fā)票,可以抵扣在23年企業(yè)所得嗎?
老師:當(dāng)月處理的固定資產(chǎn)當(dāng)月折舊嗎
對(duì)方是個(gè)人,當(dāng)勞務(wù)費(fèi)處理他們?nèi)ラ_(kāi)發(fā)票不是有20個(gè)點(diǎn)的稅嗎?
是的,如果每次收入不超過(guò)4000元,可扣除800元;超過(guò)4000元的,可扣除20%的費(fèi)用。具體的稅率則根據(jù)個(gè)人所得稅法的規(guī)定執(zhí)行,稅率范圍可能在20%到40%之間
叫他去開(kāi)發(fā)票有20個(gè)點(diǎn)的稅他肯定不愿意,后續(xù)如有需要幫忙肯定不愿意,沒(méi)有其他辦法了嗎?
正規(guī)的業(yè)務(wù)合法方式,只有這個(gè)哦